你好,沒明白你意思。你是說必須上傳到網(wǎng)站的資料?

我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務(wù),大部分是內(nèi)銷業(yè)務(wù)。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購進的進項稅也是抵扣了的,那我們還需要申報出口退稅嗎?是不是必須申報出口退稅? 如果不申報出口退稅有什么影響呢?
生產(chǎn)進出口企業(yè),出口退稅申報需要公司提供哪些資料給會計做申報?
在重慶,出口退稅外貿(mào)企業(yè)最后一步提交申報表,需要報送資料嗎
老師,您好,我家是生產(chǎn)出口企業(yè),購進原材料都是國內(nèi)非免稅購入,3月份首次出口一筆貨物,還沒有退稅,還沒有首次退稅,在4、5、6、月份陸續(xù)有出口業(yè)務(wù),9月份要申報退稅,請問老師:1、9月份申報退稅是首次退稅,是不是只能申報3月份出口的退稅,以后月份的出口要在這個首次退稅成功后再申報退稅還是所有月份出口的一起申報退稅?2、退稅依據(jù)是3月份出口收入和3月申報增值稅留抵稅額計算,還是申報退稅時的月份的留抵稅額作為計算退稅金額的依據(jù)?
商業(yè)公司首次申報出口退稅報送資料有需要必須上報的嗎?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預扣法)?
是的,校驗問題要報送增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)?;蛘吆jP(guān)進口增值稅專用繳款書。但是現(xiàn)在都全電發(fā)票了哦。是直接把發(fā)票上傳就可以嗎?
是的。上傳發(fā)票就好了。
我出口提交申報跳出提交校驗。就提示這些了。
你好,你上傳了發(fā)票一般就沒問題了。不過,現(xiàn)在基本上都是自動獲取的,你可以問下當?shù)?2366確認下。
哦哦。好的
你好,歡迎下次再來探討。
是不是出口不給退稅的進項認證后就填在附表二28欄?
你好,你截圖來,將附表2截圖來,我確認下。
紅色框起來的。那份不給退稅的發(fā)票我沒有認證,準備下個月認證了就填上28欄,是這個邏輯嗎?
你好,對哦,你的理解沒問題。
謝謝老師指點!
你好,不用客氣的了。