計(jì)提是做的哪個(gè)往來科目?
老師,你好!請問下我司2020年12月做了預(yù)提當(dāng)期的費(fèi)用,發(fā)票在2021年收到開具日期是2021年度的。賬務(wù)處理是這樣嗎?2020預(yù)提費(fèi)用 借:銷售費(fèi)用50000 貸:其它應(yīng)付款——預(yù)提費(fèi)用50000。收到2021開具發(fā)票,做紅沖預(yù)提分錄。再做筆收到發(fā)票的正常分錄嗎?
4月沒有收到成本票 付款是做錯分錄 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,然后6月收到發(fā)票又做成了 借主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款,以為四月已經(jīng)計(jì)提了預(yù)付其實(shí)沒有,現(xiàn)在10.28發(fā)現(xiàn),怎么才能沖掉多記的成本,把預(yù)付加進(jìn)去,怎么做分錄
上月收到業(yè)主首付款,及車位款,因當(dāng)月發(fā)票開錯了,把首付款發(fā)票開成了稅率,當(dāng)月分錄,借銀行醋存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),在本月把發(fā)票紅沖了,又重開了首付款不征稅發(fā)票,請問一下紅沖跟重開發(fā)票怎么做分錄
上個(gè)月預(yù)提了一筆成本費(fèi)用的會計(jì)分錄:借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款A(yù);請問本月想沖回上個(gè)月的預(yù)提成本費(fèi)用分錄,是要做相反分錄沖回?還是借貸方負(fù)數(shù)沖回?
老師,我2024年12月計(jì)提12月電費(fèi)50000,12月的時(shí)候沒有發(fā)票,分錄是借成本50000,貸應(yīng)付賬款50000,2025年收到電費(fèi)發(fā)票這時(shí)候需要沖了12月計(jì)提的,分錄借應(yīng)付賬款50000,貸應(yīng)該是什么,電費(fèi)都是提前預(yù)付的
老師,我們是酒店的,軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目的二級明細(xì)?這個(gè)軟件用途是平臺上有訂房會提示出來有人訂房。
老師,我們是酒店的,購買的冷柜在一樓大廳放飲料的,請問一下購買價(jià)值1700的冷柜計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目的二級明細(xì)?小金額不想計(jì)入固定資產(chǎn),應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目的二級明細(xì)比較合適?
老師您好,請問開出口發(fā)票備注欄是否需要填出口日期,
汽修廠買的配件有的直接用了,有的沒用完了,都需要入庫再出庫嗎
郭老師,那我固定資產(chǎn)增加的話也可以的是吧?
老師我想問下關(guān)于個(gè)體工商戶每個(gè)月開八九萬的票。會不會交什么稅。涉及小規(guī)模取得成本票之類的。交個(gè)稅這些不。個(gè)體工商戶不是公司哈
收入到底是如何確認(rèn),是拿到發(fā)票以后嗎?借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款, 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅, 可不可以直接借:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,把應(yīng)收賬款添加進(jìn)去,是為什么?我看到之前會計(jì)一直這么做
老師,我們是酒店的,購買的冷柜在一樓大廳放飲料的,請問一下購買價(jià)值1700的冷柜計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目的二級明細(xì)?小金額不想計(jì)入固定資產(chǎn),應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目的二級明細(xì)比較合適?
老師,我收到電子承兌以后,我的賬務(wù)處理怎么做?而且還沒有到期,是到期以后才確認(rèn)收入嗎?不太懂
老師,我們公司給醫(yī)院拆除空調(diào),監(jiān)控,呼吸機(jī)等設(shè)備,這些拆除搬運(yùn)費(fèi),人工費(fèi),我要怎么開票呢,開票內(nèi)容填什么合適呢?
計(jì)提是借方是成本或者費(fèi)用,貸方是預(yù)付賬款
是的,先紅沖,再做有票分錄