因?yàn)檎{(diào)賬,導(dǎo)致不一致,存在的
你好,老師,請(qǐng)問下,為什么說有些情況增值稅銷售收入和企業(yè)所得稅收入不一致呢,比如,資產(chǎn)的產(chǎn)品用于職工發(fā)放福利,是不是這個(gè)例子就是不一致的案例呢,可是我想不明白,借,管理費(fèi)用-職工福利,貸,應(yīng)付職工薪酬-職工福利-非現(xiàn)金福利;借,應(yīng)付職工薪酬-職工福利-非現(xiàn)金福利,貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交校增值稅-銷項(xiàng)稅額,這個(gè)不是有主營業(yè)務(wù)收入嗎,這個(gè)怎么就不一致了
你好,老師,請(qǐng)問下,為什么說有些情況增值稅銷售收入和企業(yè)所得稅收入不一致呢,比如,資產(chǎn)的產(chǎn)品用于職工發(fā)放福利,是不是這個(gè)例子就是不一致的案例呢,可是我想不明白,借,管理費(fèi)用-職工福利,貸,應(yīng)付職工薪酬-職工福利-非現(xiàn)金福利;借,應(yīng)付職工薪酬-職工福利-非現(xiàn)金福利,貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交校增值稅-銷項(xiàng)稅額,這個(gè)不是有主營業(yè)務(wù)收入嗎,這個(gè)怎么就不一致了
老師,稅務(wù)局的增值稅額和我賬面利潤(rùn)表營業(yè)收入金額不一致,導(dǎo)致申報(bào)企業(yè)所得稅金額和稅務(wù)局提示的免稅銷售額有差異,最終我是按照我的來申報(bào)的,這種情況有沒有問題?
銷售收入不含稅入賬嗎?比如現(xiàn)在美團(tuán)收入或者微信支付都有手續(xù)費(fèi),這個(gè)手續(xù)費(fèi)走財(cái)務(wù)費(fèi)用,借:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅。小規(guī)模的話按1%計(jì)算稅金。主營業(yè)務(wù)收入這怎么計(jì)算金額呢?稅金用銀行存款入賬金額*1%嗎?主營業(yè)收入和銀行存款入賬金額一樣嗎?
請(qǐng)問老師,土增稅清算,涉及營改增前后,請(qǐng)問收入怎么計(jì)算呢?營改增前發(fā)票金額就是合同金額對(duì)吧?所以不存在以發(fā)票為準(zhǔn)還是以合同為準(zhǔn)的情況對(duì)嗎?
營業(yè)執(zhí)照有效期類型和企業(yè)成立日期一致嗎
老師當(dāng)月出口的產(chǎn)品,當(dāng)月必須開具發(fā)票嗎?次月開可以嗎?
老師,請(qǐng)問社保停時(shí)寫退工原因?qū)憛f(xié)商一致解除,公司需要繳納賠償嗎?員工可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
個(gè)體戶繳納增值稅 是不是不用交企業(yè)所得稅
老師,您好!我公司是一家建筑工程有限公司,取得了一個(gè)軟著,想了解下即征即退的政策,能幫我查下嗎
老師,我們是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼,這兩年政策全額返還還的工會(huì)經(jīng)費(fèi),是不是都可以計(jì)入到營業(yè)外收入~政府補(bǔ)助這一塊?收到的這些資金是不是都可以計(jì)入到借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入~政府補(bǔ)助
老師您好,上個(gè)月沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月紅沖了,申報(bào)表上會(huì)紅沖發(fā)票轉(zhuǎn)出嗎?
老師,項(xiàng)目的最后一筆質(zhì)保金可以通過勞務(wù)發(fā)票支付嗎?
個(gè)體戶核定征收有什么優(yōu)惠 是不是不用做賬 只做臺(tái)賬就可以了
請(qǐng)問老師,因?yàn)檎{(diào)賬,用主營業(yè)收入算稅金和應(yīng)交稅費(fèi)的金額,不一致。存在這種情況吧?