同學(xué),你好
季報時候直接彌補以前年度虧損
老師企業(yè)所得稅季度申報的時候可以彌補虧損嗎?還是只能在匯算清繳的時候彌補虧損?
報完22年匯算清繳 有彌補虧損是-52235.36 23年一季度報季度企業(yè)所得稅申報表的時候 彌補以前年度虧損 可以用填52059.89 嗎? 還剩下175.47沒有彌補
老師,我們公司2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候累計的彌補虧損有3033159.09元,一季度在預(yù)繳企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損442742.6元,那在二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時彌補以前年度虧損是3033159.09-442742.6=2590416.49還是3033159.09元?
彌補以前年度虧損,是在匯算清繳時候做,還是季度申報所得稅時候做?
請問老師,現(xiàn)在所得稅是季報時候直接彌補以前年度虧損還是匯算清繳時候彌補
老師,我想問一下在公司交的社保如果不想交了,怎么處理?能全額退回來嗎
一次性就業(yè)補助金需要申報個稅嗎?
老師,定期定額征收個體戶,開票超過了核定金額,交個稅怎么交(季度沒超過30萬,不考慮增值稅)
一般納稅人主要是人工費用,缺進項票,怎么用人工費合理抵稅
老師,勞務(wù)公司開3個點的票和開9個點的票什么區(qū)別
小規(guī)模單位,房租3萬,支付一萬,對方?jīng)]發(fā)票,只能開出3萬的裝修費發(fā)票,請問我這邊怎么做賬,我們還得付對方暖氣費和電費,暖氣費發(fā)票都是她個人繳納的發(fā)票,電費隨便找點發(fā)票,這些我這邊怎么做賬呢?
老師,中秋節(jié)給員工發(fā)放的禮品怎么扣個稅,是做在工資表里面嗎?還是申報個稅的時候把這么禮品的金額加在應(yīng)付工資里。
老師,我們有一家公司未分配利潤是1萬元,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓100%股權(quán),是先把利潤分配再轉(zhuǎn)讓給新股東,繳納20%的分紅所得,還是新股東已1萬元,購買股權(quán),繳納20%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得稅好呢
老師,車輛維修發(fā)生的費用,項目名稱填維修費,還是填修理修配勞務(wù)費?兩者區(qū)別是什么,各自稅率是多少? 配件肯定是13% 維修和修配勞務(wù)怎么界定?
新注冊公司,租房協(xié)議已簽……對方是公司,這個對方怎么開租房的發(fā)票?都有什么稅要交?
那就是我現(xiàn)在有盈利的話也可以不交所得稅
同學(xué),你好
嗯嗯,是的