是對方章程的股東借長期股權(quán)投資 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費, 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
我公司購買一固定資產(chǎn),本來是應(yīng)該是A公司投資購買,但是我公司臨時墊付了,現(xiàn)在固定資產(chǎn)已到位,我公司做賬借固定資產(chǎn),如果能同時將該固定資產(chǎn)即在我公司名下,又同時顯示為A公司欠我公司投資款,請問老師這個賬務(wù)如何處理,謝謝老師!
固定資產(chǎn)投資B企業(yè),固定資產(chǎn)投資賬務(wù)怎么處理?
公司的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移給新投資的一家公司,新公司投資占比15%,固定資產(chǎn)如何處理好
固定資產(chǎn)給別的公司使用怎么做賬務(wù)處理
母公司向子公司無償劃轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的話, 母公司賬務(wù)處理: 借:長投 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 子公司賬務(wù)處理: 借:固定資產(chǎn) 貸:資本公積 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 因為母公司是子公司的投資方,不能夠依次沖減資本公積盈余公積未分配利潤等,而應(yīng)該視作一項資本性投入,確認長投。 是這樣嗎
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個朋友注冊公司地址,會有什么風(fēng)險嗎?
老師好,物流公司有部分倉儲業(yè)務(wù),但是沒有運輸費多,每個月的倉儲費,物業(yè)費,叉車租賃費,分別計入什么成本科目?
什么身份可以掃臉開票?財務(wù)負責(zé)人和辦稅員還有別的嗎
之前是代賬公司做的,我入賬只有部分固定資產(chǎn)發(fā)票5萬,請評估公司評估8萬,我這賬怎么處理?
以評估單8萬投資別公司?
長期股權(quán)投資按照8萬 之前做固定資產(chǎn)安你購入的價格
還有的固定資產(chǎn)發(fā)票沒找到
沒有發(fā)票,你正常折舊,但是折舊不允許抵扣所得稅呀。你投資給別人,你給別人開發(fā)票可以正常開呀。
固定資產(chǎn)8萬投資到別的公司,我公司還要開發(fā)票?
你好,你不給他開發(fā)票,他沒法稅前扣除 你不開發(fā)票也是一樣交稅
我公司固定資產(chǎn)投資到別的公司還要交稅?
對的是的,需要交稅呀