若確實(shí)是24年成本,可在24年扣除
我在24年5月份做23年的匯算清繳,報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,把暫估得確定不會(huì)來(lái)票的暫估,把成本調(diào)減了5萬(wàn),那我賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了23年的了,24年1季度的也結(jié)轉(zhuǎn)申報(bào)了,這時(shí)關(guān)于這個(gè)調(diào)的5萬(wàn),我要怎么做賬,何時(shí)做賬
老師請(qǐng)問(wèn)下,我這邊有50萬(wàn)的房租成本24年攤銷(xiāo),但是我不確定房東可能在匯算清繳的時(shí)候給我們開(kāi)票,我現(xiàn)在能不能只在24年攤銷(xiāo)25萬(wàn),到時(shí)候不開(kāi)票只調(diào)增25萬(wàn)成本。因?yàn)槲椰F(xiàn)在有很多3個(gè)點(diǎn)的加工票不能用,加上去后成本太高了
老師,下午好,因?yàn)樯虝?huì)的收入比較大,我能不能在24年12月做個(gè)25年1-5月份的暫估成本,是不是匯算清繳前暫估成本有發(fā)票就可以稅前抵扣?
老師,公司24年9月成立期初股東買(mǎi)了3臺(tái)筆記本1臺(tái)臺(tái)式電腦,只有總金額無(wú)單獨(dú)金額,因24年未取得發(fā)票,在12月做了-借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付款-股東這筆錢(qián),但因?yàn)闊o(wú)票不好確認(rèn)這些電腦的原值要不要含稅所以未計(jì)提折舊,如果25年匯算清繳前取得發(fā)票,這個(gè)折舊費(fèi)用補(bǔ)提后可在匯算清繳前扣除嗎?折舊這里怎么做?
個(gè)體工商戶,24年開(kāi)票收入80萬(wàn),當(dāng)年沒(méi)有取得成本票,四季度做成本暫估80萬(wàn),但是25年2月將24年開(kāi)具的80萬(wàn)的發(fā)票作廢了,個(gè)體工商戶匯算清繳時(shí),收入成本應(yīng)該如何填列
老師,我們審計(jì)老師提供了試算平衡表,讓調(diào)整圖中數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)遞延使用權(quán)資產(chǎn)遞延,租賃負(fù)債遞延,壞帳準(zhǔn)備計(jì)提遞延,分別怎么做賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),最多可以往前查多少年?
老師私戶收錢(qián),私戶采購(gòu),稅務(wù)局正常開(kāi)票,這樣公司有啥風(fēng)險(xiǎn)呢
初級(jí)會(huì)計(jì),什么都不會(huì)應(yīng)該怎么做
咨詢(xún)下:通用申報(bào)表(稅及附征稅費(fèi)) 這張申報(bào)表 是做什么用的?
我是物業(yè)公司,小區(qū)電梯里的廣告,場(chǎng)地使用費(fèi)這些收入歸業(yè)委會(huì)和物業(yè)公司,五五分成,現(xiàn)稅務(wù)局要我公司代業(yè)委會(huì)申報(bào)收入,我公司申報(bào)后,這賬要怎么做,公司代申報(bào)收入不是增加了,這要怎么處理
老師,我是餐飲行業(yè)的會(huì)計(jì),公司里的盤(pán)子,我不知道歸集到什么科目。
企業(yè)收到生育津貼的賬務(wù)處理,員工休產(chǎn)假期間工資和社保正常繳納發(fā)放
個(gè)體發(fā)票開(kāi)錯(cuò),怎么開(kāi)具紅字發(fā)票
老師,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)是什么意思呀,沒(méi)有明白,是只要出口的關(guān)單都要確認(rèn)嗎?
麻煩您給我發(fā)一下相關(guān)文件
《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào))
沒(méi)有更詳細(xì)的文件了,可參考下上面的政策
他這個(gè)說(shuō)的是企業(yè)所得稅的話沒(méi)有提及說(shuō)個(gè)體工商戶可以參照的文字呀?
實(shí)務(wù)中 個(gè)體戶可以參考這個(gè)的。
實(shí)務(wù)只也是這樣做的,可稅務(wù)專(zhuān)管員不認(rèn),讓補(bǔ)交稅款,就想找找規(guī)定說(shuō)服專(zhuān)管員
單獨(dú)針對(duì)個(gè)體戶的,沒(méi)有這樣的稅前扣除規(guī)定。