同學(xué),你好
借:固定資產(chǎn)100
貸:銀行存款100
購買房子,計入固定資產(chǎn)
我們公司是商場聯(lián)營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬,聯(lián)營費用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項,請問我這個具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計分錄才能平賬?還有1萬的費用怎么做會計分錄,謝謝老師指點!!萬分感謝
我們公司是商場聯(lián)營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬,聯(lián)營費用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項,請問我這個具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計分錄才能平賬?還有1萬的費用怎么做會計分錄,謝謝老師指點!!萬分感謝
#提問#老師我們押運公司以前為其他公司墊付的燃油費款,直接入賬走的費用,貸方銀行存款,現(xiàn)在經(jīng)審計發(fā)展有一部分費用發(fā)票抬頭是B公司的,現(xiàn)在統(tǒng)計出來5萬,讓調(diào)整的,正好,我們公司又租的B公司的辦公樓還有7萬未還,為了正規(guī),B公司把我們給墊付的燃油費款5萬,通過銀行存款直接給打過來了,怎么入賬這部分錢?具體會計分錄怎么寫老師幫忙寫一下。
請問關(guān)于水電費的,公司生產(chǎn)車間,辦公室,員工宿舍都在一起,房東收費開收據(jù)或發(fā)票時沒有分開注明,都合在一起寫了,那會計做賬處理的時候要做區(qū)分嗎?如果要區(qū)分核算要用什么方法?分錄該怎么做?麻煩老師說具體些,謝謝。還是不用區(qū)分也可以直接匯總一起寫分錄就行?
分公司4月18日賣給客戶52.5元的訂單費,未收到發(fā)票,總公司人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預(yù)收款,預(yù)收款是寫分錄嗎?寫完預(yù)售款分錄全選憑證記賬,最后全選憑證去結(jié)賬是嗎?老師,我寫的對嗎?只簡答不細發(fā)細節(jié)的就不要回答了,否則我會給差評,已經(jīng)遇到2不回復(fù)追問細節(jié)問題的,浪費彼此時間,謝謝!
你好老師,利潤分配二級科目以前年度損益調(diào)整和以前年度損益調(diào)整有什么不同呢?用以前年度損益調(diào)整是不影響當期利潤,影響的是年初利潤嗎還是上年末利潤呢?
老師,加盟店想用我們品牌公司開票,可以嗎?
老師,麻煩給我一個現(xiàn)金流量表。
銷售方發(fā)票沖紅,購買方能看的信息嗎
當出口合同的買方與出口報關(guān)單的境外收貨人不一致時,開出口發(fā)票應(yīng)該開哪個抬頭?
賬套是7月份開始的,小規(guī)模納稅人7月份支付4-6月份的增值稅及附加稅費怎么做分錄
賬套是7月份開始的,小規(guī)模納稅人7月份支付4-6月份的增值稅及附加稅費怎么做分錄,還要做計提嗎
老師你好,公司以前年度賣車出去因為沒有正當理由,現(xiàn)在被稅務(wù)按扣除折舊后的價格來補增值稅和企業(yè)所得稅,這個賬會計分錄怎么做呢?
老師,您好!工資表中直接就能算出來個稅,他們是怎么做的,我只有申報的時候才算出來
光伏代理商給農(nóng)戶裝發(fā)電板,付錢給農(nóng)戶,農(nóng)戶不開票這怎么做成本
這是一般納稅人,您寫詳細一點
同學(xué),你好
根據(jù)你信息,我只能做這個分錄
借:固定資產(chǎn)100
貸:銀行存款100
你還能提供什么信息嗎?
這個可以作為成本費用扣除嗎
同學(xué),你好
這個一般要折舊,計入成本費用,就能扣除