那么補(bǔ)交的增值稅和所得稅,直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
請(qǐng)教老師,公司的車輛進(jìn)來(lái)后過(guò)一兩年再出售。 1,如果我轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理正常提折舊,等到我賣出去如果高于當(dāng)時(shí)售價(jià)是按轉(zhuǎn)讓價(jià)繳納增值稅嗎?如果低于當(dāng)時(shí)售價(jià)也要繳納增值稅嗎? 2,現(xiàn)在聽說(shuō)有個(gè)政策可以一次性把車計(jì)入管理費(fèi)用到2024年之前都可以。如果我當(dāng)時(shí)沒(méi)計(jì)入固定資產(chǎn)沒(méi)提過(guò)折舊,這期間賣了賬務(wù)處理要交增值稅嗎?
老師,我去年的車1月買進(jìn),入賬價(jià)值為105萬(wàn),2月開始折舊,月折舊額為1.75萬(wàn)元,8月中旬賣出,但是當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)這邊沒(méi)做處理,現(xiàn)在要補(bǔ)交增值稅,企業(yè)所得稅,這個(gè)企業(yè)所得稅是只把9-12月多計(jì)提的折舊7萬(wàn)元做納稅調(diào)增合并到2020年補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎?還是怎么計(jì)算呢?
老師,公司以前買了一輛車,抵扣過(guò)增值稅,看賬務(wù),現(xiàn)在這輛車已經(jīng)到了折舊年限了,也就是說(shuō)已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在企業(yè)打算賣出去,賣給私人,請(qǐng)問(wèn)從會(huì)計(jì)處理上,我要怎么處理?就是說(shuō)我要怎么做分錄?
老師,公司以前買了一輛車,抵扣過(guò)增值稅,看賬務(wù),現(xiàn)在這輛車已經(jīng)到了折舊年限了,也就是說(shuō)已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在企業(yè)打算賣出去,賣給私人,現(xiàn)在她就只剩一個(gè)預(yù)計(jì)凈殘值了,我想知道會(huì)計(jì)處理我怎么做?就是會(huì)計(jì)分錄
執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在遇到價(jià)值500萬(wàn)以下可當(dāng)年度全額一次性扣除折扣的情況。這個(gè)賬務(wù)處理和納稅申報(bào)如何弄? 因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以按月正常計(jì)提折舊,在所得稅申報(bào)是填寫一次性扣除,并且以后年度納稅調(diào)整,賬務(wù)上通過(guò)遞延所得稅體現(xiàn)。但是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行歷史成本法,是應(yīng)該在一次性扣除時(shí)就全部做到費(fèi)用里嗎?這樣離去嗎,就是已經(jīng)去除這筆固定資產(chǎn)后的金額了,那所得稅納稅申報(bào)時(shí)又怎么填寫呢?望指教,謝謝
樸老師,國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第2號(hào)第四條規(guī)定,出口退稅企業(yè)不需要在次年4月20日之前申報(bào)完成退稅,是指從2019年的報(bào)關(guān)單開始,還是2020的報(bào)關(guān)單開始?
怎么在電子稅務(wù)局里看自己是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師,民間集資蓋的清真寺,清真寺是不是不需要發(fā)票,有合同,付款收據(jù)就可以做賬了?
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是什么意思,能舉例么
腦子笨的人是不是不要做會(huì)計(jì)好
自考大專學(xué)歷從事會(huì)計(jì)行業(yè)5年可以報(bào)考稅務(wù)師嗎?
老師,我們9月外發(fā)物料給加工廠, 借:委托加工物資-電子元件A 貸:原材料-電子元件A 加工費(fèi)到10月在支付給對(duì)方,發(fā)票也是10月底開給我,那現(xiàn)在先收回加工完成的貨物,要入庫(kù)再直接銷售出庫(kù),這個(gè)分錄怎么做啊
老師,請(qǐng)問(wèn)月末把應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)記賬憑證后面需要附什么附件?
公司固定資產(chǎn)投資到別公司的賬務(wù)處理?
資產(chǎn)負(fù)債表不平計(jì)入未分配利潤(rùn)需要調(diào)整利潤(rùn)表嗎
具體分錄怎么寫呢
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ????? 貸:銀行存款
車是21年的也這樣做嗎?那需要固定資產(chǎn)清理不呢
當(dāng)年的賬肯定要清理的哈,
當(dāng)年沒(méi)有清理,那現(xiàn)在用以前年度來(lái)調(diào)嘛
是的,就是那樣做的