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廠家給的銷售返利,是通過抵貨款的方式兌現(xiàn),在發(fā)票上以負(fù)數(shù)體現(xiàn),最后導(dǎo)致進(jìn)貨產(chǎn)品的價格很低,本來幾千塊產(chǎn)品,開出來的發(fā)票抵減后只有幾十塊,甚至幾塊錢,這個我們賬上該怎么做?。?/h1>

2025-09-25 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-25 14:19

你好,這個其實屬于本身操作的問題。應(yīng)該沖減之前的發(fā)票,然后再重新開。這樣才規(guī)范 你現(xiàn)在要么按市場價入賬,要么按上面的重新開,才能減少風(fēng)險。

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快賬用戶6777 追問 2025-09-25 14:24

我們付貨款是抵減了返利的,按市場價入賬,發(fā)票金額和付款金額都不一致啊

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齊紅老師 解答 2025-09-25 14:27

你好,是的,這部分當(dāng)無票成本,匯算調(diào)整。

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快賬用戶6777 追問 2025-09-25 14:28

這樣的話,往來做不平啊

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齊紅老師 解答 2025-09-25 14:29

你好,你是這部分不用付款,這部分入營業(yè)外收入。

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快賬用戶6777 追問 2025-09-25 14:34

這樣操作,跟直接按發(fā)票金額做,最后利潤結(jié)果是一樣的嘛

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齊紅老師 解答 2025-09-25 14:35

你好,是的。其實是發(fā)票開的不對。最好還是重新開。

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快賬用戶6777 追問 2025-09-25 14:42

廠家說兌付了返利給我們,返利不給開票,他們的開票金額=發(fā)貨金額-返利金額

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齊紅老師 解答 2025-09-25 14:43

你好,我明白,但是這個你減的太多。幾千塊的,只有幾塊錢,這樣稅務(wù)局看上去,肯定是有問題的。

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快賬用戶6777 追問 2025-09-25 14:52

廠家不愿重開,說我們抵減了返利,只付了這么多錢,就只開這么多的票

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齊紅老師 解答 2025-09-25 14:56

你好,所以他就把防線給了你們,你們自己決定??醋约菏遣皇窃敢獬袚?dān)這個風(fēng)險

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快賬用戶6777 追問 2025-09-25 15:05

就是把風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給我們了,我們現(xiàn)在不好處理了啊

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齊紅老師 解答 2025-09-25 15:05

你好,是的。如果一定只能這樣開,你就按我說的那樣操作

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快賬用戶6777 追問 2025-09-25 16:06

意思是作無票成本,計入營業(yè)外收入?

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齊紅老師 解答 2025-09-25 16:07

你好,是的。這樣是風(fēng)險小的方式

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快賬用戶6777 追問 2025-09-25 16:13

那這個匯算是怎么弄???另外調(diào)整金額怎么確認(rèn)?。?

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齊紅老師 解答 2025-09-25 16:14

你好,匯算的時候,這個做到成本的部分匯算調(diào)增就可以了。 按市場價。

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你好,這個其實屬于本身操作的問題。應(yīng)該沖減之前的發(fā)票,然后再重新開。這樣才規(guī)范 你現(xiàn)在要么按市場價入賬,要么按上面的重新開,才能減少風(fēng)險。
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1.確認(rèn)股東投入的布料并入實收資本:借:銀行存款貸:實收資本(股東姓名) 2.將布料記入主營業(yè)務(wù)收入:借:庫存商品(布料名稱)貸:銀行存款 3.在銷售過程中,開具發(fā)票并確認(rèn)銷售收入:借:應(yīng)收賬款(客戶名稱)貸:主營業(yè)務(wù)收入(布料名稱)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 4.在收到銷售款項時,記入銀行存款:借:銀行存款(客戶名稱)貸:應(yīng)收賬款(客戶名稱) 5.在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,記入主營業(yè)務(wù)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本(布料名稱)貸:庫存商品(布料名稱)
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