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老師! 我們廠沒有倉庫,做下來的產(chǎn)品也沒有入庫這個(gè)環(huán)節(jié),每次就直接發(fā)貨開出庫單 每天要出好十幾家(我們廠就每次稱重記在一個(gè)草稿本上,有些出庫單是我們開給客戶簽收,有些是等對(duì)方開單據(jù)過來的)有些單子一個(gè)月后才正式回單的都有[捂臉][捂臉][捂臉] 款項(xiàng)都不是現(xiàn)結(jié)的 如果按會(huì)計(jì)做賬步驟的話,該怎么做呀? 先做什么?再做什么?

2022-06-25 19:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-25 20:29

你好,你們是生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)

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快賬用戶7228 追問 2022-06-25 21:11

生產(chǎn)制造業(yè),我們是壓鑄加工廠的 有自己購買材料壓鑄成毛坯產(chǎn)品賣給小客戶的 也有客戶來料,讓我們純加工的 還有客戶偶爾自己來料,偶爾讓我們代購材料,再加工給他的 每次出庫的時(shí)候,還得把凈重加上損耗=折算后的重量(這樣計(jì)算客戶的余留材料)

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齊紅老師 解答 2022-06-25 21:39

你好,生產(chǎn)企業(yè)流程 1購材料 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(小規(guī)模沒有進(jìn)項(xiàng)) 貸銀行存款/應(yīng)付帳款 2.加工生產(chǎn) 借生產(chǎn)成本 貸原材料(包含所有料) 應(yīng)付職工薪酬(人員工資) 制造費(fèi)用(除以上兩項(xiàng)外的間接費(fèi)用水電其他費(fèi)用等) 注意,如果發(fā)生水電等間接費(fèi)用先進(jìn)制造費(fèi)用再把制造費(fèi)用轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 借制造費(fèi)用 貸銀行存款/應(yīng)付賬款 3.完工入庫,把所有生產(chǎn)品轉(zhuǎn)到庫存商品 借 庫存商品 貸生產(chǎn)成本 4.銷售出庫 賣出去結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

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齊紅老師 解答 2022-06-25 21:39

這些就是制造業(yè)的賬務(wù)處理流程

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快賬用戶7228 追問 2022-06-25 22:41

[捂臉][捂臉][捂臉] 那不是每單送貨出庫,都得等正式單子回來后,我要先做入庫再轉(zhuǎn)做出庫? [捂臉][捂臉][捂臉]

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齊紅老師 解答 2022-06-25 22:45

你好,你送貨是可以先做出庫單的呢,你賣給他應(yīng)該就確認(rèn)了,不用等對(duì)方開單的!這個(gè)要你們?nèi)ヒ?guī)劃流程!要不你這個(gè)賬會(huì)很亂的!只有流程規(guī)范,得去花點(diǎn)時(shí)間的呢!

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快賬用戶7228 追問 2022-06-25 22:46

每天要先做成入庫,再轉(zhuǎn)做成出庫,每天還得做往來款收支,還有報(bào)銷等,每天還得對(duì)稱貨出庫得草稿本和回單對(duì)不對(duì)得上?[捂臉][捂臉][捂臉] 月初到月中理賬,客戶對(duì)賬,做工資表,中間還要做費(fèi)用報(bào)銷(我們每天都有好幾張報(bào)銷單)[捂臉][捂臉][捂臉] 我現(xiàn)在,就沒按借貸記賬法去做都感覺很忙[捂臉] 要是再用借貸記賬法去做的話,對(duì)于我這個(gè)小白來說,不是很難很難很難很難啦?[捂臉][捂臉][捂臉]

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快賬用戶7228 追問 2022-06-25 22:47

然后,按每張單據(jù)金額去做應(yīng)收賬款嗎? 已經(jīng)做了應(yīng)收賬款的金額,等到月末對(duì)賬結(jié)算的時(shí)候,對(duì)不上,需要更改,或者還有很多退貨什么的,那怎么做呀?

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齊紅老師 解答 2022-06-25 22:50

當(dāng)月更改修改憑證就可以了,跨月可以紅沖在做正確的就可以!

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齊紅老師 解答 2022-06-25 22:51

你需要合理安排,制造業(yè)本身是比較復(fù)雜如果工作量大,你可和老板溝通增加人手

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