差額可計入營業(yè)外收入
老師,我這邊是一個小規(guī)模納稅人的小企業(yè)醫(yī)院門診,我們購入商品—中草藥,入庫時的金額按原價入庫了,但在付款時,就按實際金額折扣5%付款,那么會計入帳時己按原金額入庫了,這個折扣的金額會計怎樣做帳了?
老師:假如在平臺上進貨,直接付款有優(yōu)惠卷,入庫時按實際金額,100元優(yōu)惠5元,實際付95元、入庫100元,怎么做分錄
老師,購回原材料入庫時,四舍五入算出單價再乘以數(shù)量,這樣入庫金額與實際付款金額不一致,這種多出或少的部分怎么處理?記入哪個科目?
老師好:銷售商品入庫沒有付款有退貨分錄怎么做?還是我直接用入庫金額—退回的金額=實際入庫的金額做分錄 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款—某公司
老師,進貨單應(yīng)付款金額是8867.56元,但實際付款金額8867 庫房入庫金額按8867.56入的,這個差額財務(wù)這怎么處理
老師,包裝物租金算價外費嗎
老師請問下,我有筆貨款開票開給公司了,是固定資產(chǎn),發(fā)票來的時候我已經(jīng)做入賬憑證了,現(xiàn)在是公司老板支付的,我掛在其他應(yīng)付款-個人名下,現(xiàn)在審計要我提供付款的憑證,我應(yīng)該怎么操作啊
老師小規(guī)模增值稅收入是收入直接上稅,還是收入—成本再上稅
你好,老師!問一下替外國公司代扣代繳的增值稅的會計分錄怎么做啊?還有滯納金的分錄?謝謝老師!
老師,有金蝶云星空的培訓(xùn)視頻嗎
老師,請問,如果發(fā)現(xiàn)從24年2月開始到25年6月,多計提成本10萬,其中24年8萬,25年2萬,這個情況要怎么處理?
老師,在2024年12月份收到一張發(fā)票,上面金額有點出入,當(dāng)時讓對方紅沖發(fā)票,但是不知道什么原因,這張發(fā)票他們一直沒紅沖,現(xiàn)在2025年9月了,這張發(fā)票該如何處理呢
課本內(nèi)容和視頻內(nèi)容不一致
電子稅務(wù)局有9個單位,今天收到稅務(wù)局通知整改,要怎么解決呢
錄完1月的電腦賬憑證,接下來該干什么
好,謝謝文老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!