您好,可以的,金額不大,直接入當(dāng)年就可以
21年的發(fā)票沒(méi)有入賬,現(xiàn)在23年可以做嗎?
請(qǐng)問(wèn)23年發(fā)生的費(fèi)用,有合同,未付款,未開(kāi)票,發(fā)票預(yù)計(jì)在24年1月開(kāi)具,23年底可以入賬嗎?可以在23年稅前扣除嗎?分錄如何做,謝謝
24年收到23年的加油發(fā)票,可以入賬在24年嘛?
你好,23年供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票未入賬,還可以入賬到24年嗎?
23年預(yù)付了一筆費(fèi)用,做到了預(yù)付賬款,發(fā)票在23年已開(kāi),23年沒(méi)入賬,24年確認(rèn)成本可以嗎
公司注冊(cè)超過(guò)五年未實(shí)繳出資有什么后果
老師能解決下這3問(wèn)題嗎
付勞務(wù)公司的管理費(fèi)和派遣人員的工資作為我們公司成本,這些都付給勞務(wù)公司。 可以加個(gè)明細(xì)科目:派遣人員應(yīng)急費(fèi)嗎,作為我們成本可以嗎
19年客戶(hù)開(kāi)專(zhuān)票出去以后,沒(méi)有給做賬費(fèi),次月沒(méi)有納稅就停賬了。若客戶(hù)想恢復(fù)稅務(wù),19年開(kāi)出去的發(fā)票是必須重新交上稅還是可以在19年重新作廢掉,還是怎么?(如果抵扣方已轉(zhuǎn)出該發(fā)票補(bǔ)稅,那我們可以作廢掉,不用納稅?)
老師好!設(shè)備租賃費(fèi)是開(kāi)其他有形動(dòng)產(chǎn)租賃么?
小規(guī)模公司想開(kāi)建筑服務(wù)發(fā)票 營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍需要有什么?
19年抵扣了發(fā)票,也入了成本,對(duì)方?jīng)]有納稅,這種情況,轉(zhuǎn)出后+轉(zhuǎn)出當(dāng)年做一筆補(bǔ)稅分錄還要干嘛嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)付職工薪酬對(duì)應(yīng)的是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢?
老師請(qǐng)問(wèn),已公司名義購(gòu)買(mǎi)的居民個(gè)人住房是不是不可以抵扣增值稅和企業(yè)所得稅?
一般納稅人,利潤(rùn)不大,只有工資和社保費(fèi)用,扣去社保和工資,還有印花稅之類(lèi)的,就是一個(gè)月凈利潤(rùn)虧損一千多,現(xiàn)在這家公司被稅務(wù)稽查了,要求補(bǔ)交企業(yè)所得,這個(gè)賬還能調(diào)嗎?
不是跨年的發(fā)票不能入賬嗎,有30萬(wàn)的發(fā)票
計(jì)入以前年度損益,最好不要入當(dāng)年,這個(gè)金額太大了,會(huì)影響當(dāng)年的利潤(rùn)
沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目怎么辦
???老是幫忙解答下
用利潤(rùn)分配-未分配就可以
那匯算清繳還需要調(diào)整嗎
這個(gè)看你,如果你要更正,就會(huì)產(chǎn)生退稅
不更正的話(huà)就這樣是吧
是的,不更正,只需要調(diào)賬就可以了
本年利潤(rùn)科目下可以增加二級(jí)科目以前年度損益調(diào)整嗎
不能的,以前年度損益調(diào)整是一個(gè)單獨(dú)的一級(jí)科目
那我怎么能分出來(lái)我今年調(diào)整去年未入賬的金額呢
你在備注前面寫(xiě)下就可以了
做賬的時(shí)候,前面有備注的,在前面寫(xiě)下