轉(zhuǎn)出后%2B轉(zhuǎn)出當(dāng)年做一筆補(bǔ)稅分錄,即可
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購(gòu)發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請(qǐng)問老師這種情況怎么處理比較好呢 說轉(zhuǎn)出了,要補(bǔ)交稅款,還要找成本票
一般納稅人,19年的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在稅局叫把這張票不能抵扣要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。然后要補(bǔ)交稅。這種是什么情況???
請(qǐng)問,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了,沒有付款,現(xiàn)在紅沖了讓對(duì)方重新開,我這邊做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那這筆分錄,我直接做了借:應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸方:應(yīng)交未交增值稅,目前做完分錄后,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出余額在借方,還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好老師,發(fā)現(xiàn)三年前漏記了一筆收入,成本也沒有結(jié)轉(zhuǎn),已經(jīng)更改了當(dāng)年匯算清繳的報(bào)表補(bǔ)了稅,這個(gè)分錄要怎么做呢
老師,所得稅稅前不能抵扣部分抵扣了,現(xiàn)稅務(wù)查出做轉(zhuǎn)出,因企業(yè)一直虧損,納稅年度調(diào)整后還是虧損狀態(tài),這種情況有沒有對(duì)轉(zhuǎn)出部分按轉(zhuǎn)出金額罰款的相關(guān)規(guī)定嗎
老師,請(qǐng)問新公司怎樣在電子稅務(wù)局做稅務(wù)登記
公司定制工服,送客戶,可以直接 借:銷售費(fèi)用-其他 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
老師您好!我們公司是給其他公司做一站式養(yǎng)殖養(yǎng)豬企業(yè),日常飼料獸藥水電人工工資等由我們墊付開支,收款按約定的價(jià)格開具仔豬銷售發(fā)票給對(duì)方公司,年終匯算根據(jù)我們平時(shí)墊付的開支以及他們付的款決算。購(gòu)進(jìn)生物資產(chǎn)的款由我方公司自己出資,對(duì)方公司不參與生物資產(chǎn)的折舊,養(yǎng)殖廠房是我們?nèi)Y修建,對(duì)方公司不給折舊費(fèi),根據(jù)合同約定預(yù)收款價(jià)300元,這個(gè)300元包含100元我們的固定收益,年終根據(jù)我們開的發(fā)票金額以及平時(shí)我們的墊付情況來算找補(bǔ),請(qǐng)問我們平時(shí)開支買飼料獸藥及開支工資等借方科目應(yīng)記什么?原會(huì)計(jì)記的是應(yīng)收賬款—對(duì)方公司,這樣記對(duì)不對(duì)?
銷售吃飯買東西送直接送給客戶計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?還是要視同銷售呢?
發(fā)票可以直接開負(fù)數(shù)嗎?
老師,請(qǐng)教下,殘保金的申報(bào)中兼職的人員可算人數(shù)?
一般公司常見的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有哪些,如何防范
老師,ERP原材料進(jìn)銷存中的期初和本期入庫(kù)和本期出庫(kù)=期初余額,周期時(shí)間就按采購(gòu)對(duì)賬周期對(duì)吧,因?yàn)槲铱纯傎~科目余額表中的1403科目原材料本期發(fā)生額借方計(jì)提本期發(fā)生入庫(kù)金額是對(duì)賬周期的金額8/26到9/25日,本期出庫(kù)領(lǐng)用也是和采購(gòu)對(duì)賬周期一樣 2、那比如我領(lǐng)料日期是9/28,生產(chǎn)成品完工入庫(kù)是9/30完工入庫(kù)了,這和問題1沖突嗎
老師,我想問一下,個(gè)體戶定期定額,一個(gè)月的額度是1萬八,我看他的稅率是3%,如果這個(gè)月開10萬的發(fā)票,他的增值稅是免的吧?下個(gè)月10月了,10月他要報(bào)一個(gè)經(jīng)營(yíng)所得,10月他這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)該怎么報(bào)啊?他是應(yīng)該用10萬減去成本,按利潤(rùn)報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,還是按速算扣除的那個(gè)稅率走,還是按這個(gè)3%走呀?
公司所屬稅務(wù)局劃分是根據(jù)注冊(cè)地址還是實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址,有文件規(guī)定嗎
那19年企業(yè)所得稅不動(dòng)?然后?
稅局是要求更正申報(bào)19年增值稅 ?
就是問正常怎么處理
若稅局讓現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到25年,則轉(zhuǎn)出,補(bǔ)稅即可
老師,若轉(zhuǎn)出到25年,是直接改25年增值稅報(bào)表即可?增值稅表上填轉(zhuǎn)出的稅額即可?
是的,你的理解是對(duì)的。
老師,那這是19年入賬的發(fā)票了,那25年除了做一筆補(bǔ)稅金分錄,還要干嘛嗎?還要沖成本不?沖又怎么沖,麻煩老師具體說全面操作,謝謝
不需要沖成本了,只用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可