不可以的,只能做23年的費用,
21年有一筆10萬預付款,22發(fā)票沒收到,而且發(fā)票不會在給我們開了。22年這筆費用做了稅務調增,賬務未處理。請問23年這筆預付賬款怎么調平?已經提供服務,是不是做到成本就可以了,23年會算清繳不需要在調增了?
請問23年發(fā)生的費用,有合同,未付款,未開票,發(fā)票預計在24年1月開具,23年底可以入賬嗎?可以在23年稅前扣除嗎?分錄如何做,謝謝
老師,我23年8月付了一筆招標資金占用費,一直沒來發(fā)票,可能24年開過來,我的費用是確認在23年還是24年?
23年預付款項,發(fā)票也是23年的,但是忘記做賬了,24年可以直接計入管理費用嗎
23年12月預提的費用,24年1月支付了這筆費用,并且收到發(fā)票了,我做賬應該做在23年12月份還是24年1月份呢?
發(fā)票可以直接開負數嗎?
老師,請教下,殘保金的申報中兼職的人員可算人數?
一般公司常見的稅務風險有哪些,如何防范
老師,ERP原材料進銷存中的期初和本期入庫和本期出庫=期初余額,周期時間就按采購對賬周期對吧,因為我看總賬科目余額表中的1403科目原材料本期發(fā)生額借方計提本期發(fā)生入庫金額是對賬周期的金額8/26到9/25日,本期出庫領用也是和采購對賬周期一樣 2、那比如我領料日期是9/28,生產成品完工入庫是9/30完工入庫了,這和問題1沖突嗎
老師,我想問一下,個體戶定期定額,一個月的額度是1萬八,我看他的稅率是3%,如果這個月開10萬的發(fā)票,他的增值稅是免的吧?下個月10月了,10月他要報一個經營所得,10月他這個經營所得應該怎么報???他是應該用10萬減去成本,按利潤報經營所得個稅,還是按速算扣除的那個稅率走,還是按這個3%走呀?
公司所屬稅務局劃分是根據注冊地址還是實際經營地址,有文件規(guī)定嗎
假如員工9月入職,九月繳納保險。10月初還沒有工資。10月初申報這個人的個稅嗎?繳納的九月份保險也有個人承擔部分的呀
老師,我們是生產型企業(yè),但是我們有一項業(yè)務是買進來的原材料銷售出去,變成了商貿行業(yè),那么我賣出去的原材料可以用之前采購的設備進項和原材料來抵扣嗎?
我公司通過外面證券公司投資了一家公司,出資1億,占對方公司股份99%股權,還發(fā)生了相關盡調費、管理費等500萬元,那我的長期股權投資是做多少呢?
客戶要申請科小,需要我做研發(fā)費用歸集,需要怎么調整賬目和財報
那現在要怎么處理呢
調整計入利潤分配-未分配利潤
我們是民辦非企業(yè)啊 沒有這個科目
那么調整非限定性凈資產
為啥不是限定性資產? 分錄怎么調?
借:非限定性凈資產 貸:其他應付款
原本是借:預付賬款貸:銀行存款
借:非限定性凈資產 貸:預付賬款
那我這邊費用不是沒辦法識別到是哪個項目支出了
自己在摘要里邊寫明就行
在摘要那邊寫清楚的話,在金蝶項目歸集搜索就會找不到這一筆耶
做賬不可能那么完吳。除非你單獨設一個科目
比如增加一個以前年度盈余調整一xx費用