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請(qǐng)問23年發(fā)生的費(fèi)用,有合同,未付款,未開票,發(fā)票預(yù)計(jì)在24年1月開具,23年底可以入賬嗎?可以在23年稅前扣除嗎?分錄如何做,謝謝

2024-01-14 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-14 14:26

您好,這個(gè)的話是23年暫估入賬的,24年5月之前取得發(fā)票,就可以扣除

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快賬用戶3764 追問 2024-01-14 14:28

請(qǐng)問費(fèi)用也可以暫估嗎?

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快賬用戶3764 追問 2024-01-14 14:28

服務(wù)費(fèi),會(huì)務(wù)費(fèi)等管理費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2024-01-14 14:29

嗯對(duì),是可以的,你只要12月之前支付

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快賬用戶3764 追問 2024-01-14 14:29

發(fā)票下一年取得,發(fā)票放到23年12月賬里,還是把暫估憑證沖掉,再重新做費(fèi)用分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-01-14 14:30

最好是沖掉重新做

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快賬用戶3764 追問 2024-01-14 14:32

12月前如果沒支付,沒開票,可以暫估費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-14 14:33

這樣的話就不能了

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快賬用戶3764 追問 2024-01-14 14:36

那如果會(huì)務(wù)費(fèi)12月現(xiàn)金支付了,發(fā)票沒到,應(yīng)該怎么做分錄,24年初取得發(fā)票如何做分錄?謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-14 14:37

借 管理費(fèi)用 貸 庫(kù)存現(xiàn)金,然后24年紅沖

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快賬用戶3764 追問 2024-01-14 14:39

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-14 14:40

不客氣的祝您開心

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您好,這個(gè)的話是23年暫估入賬的,24年5月之前取得發(fā)票,就可以扣除
2024-01-14
可以的,沒問題的哈
2023-12-29
你好,2023年七月份怎么做的賬務(wù)處理?
2024-02-29
您好 是的,這個(gè)是可以在12月份先計(jì)提的
2024-01-02
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
2024-05-15
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