您好,這個(gè)的話是23年暫估入賬的,24年5月之前取得發(fā)票,就可以扣除
老師,我有21年的費(fèi)用,當(dāng)時(shí)付款了,掛賬其他應(yīng)收 現(xiàn)在才收到發(fā)票,發(fā)票日期是23年2月的,請(qǐng)問,我這個(gè)發(fā)票可以在今年稅前扣除嗎
你好,我公司充值油卡,在23年使用,當(dāng)時(shí)申請(qǐng)的是增值稅專用發(fā)票,年底前未收到發(fā)票,24年1月幾號(hào)才能收到發(fā)票,發(fā)票未到,可以在23年做費(fèi)用嗎?
請(qǐng)問下老師,我有一部分費(fèi)用發(fā)生在23年12月,但是24年1月開票,那我賬務(wù)上是12月先計(jì)提嗎?如果計(jì)提那這個(gè)匯算清繳可以正??鄢龁?/p>
請(qǐng)問23年發(fā)生的費(fèi)用,有合同,未付款,未開票,發(fā)票預(yù)計(jì)在24年1月開具,23年底可以入賬嗎?可以在23年稅前扣除嗎?分錄如何做,謝謝
老師,現(xiàn)在有點(diǎn)蒙圈了,23年的費(fèi)用發(fā)票,24年1月份報(bào)銷,12月我可以入賬掛在其他應(yīng)付款-個(gè)人嗎?報(bào)銷憑證是放在1月還是23年12月啊,12月入賬我是計(jì)提還是正常做賬
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤(rùn)表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬(wàn),我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒有什么影響呢
請(qǐng)問公司22年購(gòu)買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤(rùn)是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬(wàn)多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購(gòu)機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬(wàn)也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬(wàn),請(qǐng)問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費(fèi)用分錄模板,對(duì)嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說嗎?該是說我要把專題也要聽?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專題目前沒什么時(shí)間聽
請(qǐng)問費(fèi)用也可以暫估嗎?
服務(wù)費(fèi),會(huì)務(wù)費(fèi)等管理費(fèi)用
嗯對(duì),是可以的,你只要12月之前支付
發(fā)票下一年取得,發(fā)票放到23年12月賬里,還是把暫估憑證沖掉,再重新做費(fèi)用分錄呢
最好是沖掉重新做
12月前如果沒支付,沒開票,可以暫估費(fèi)用嗎
這樣的話就不能了
那如果會(huì)務(wù)費(fèi)12月現(xiàn)金支付了,發(fā)票沒到,應(yīng)該怎么做分錄,24年初取得發(fā)票如何做分錄?謝謝
借 管理費(fèi)用 貸 庫(kù)存現(xiàn)金,然后24年紅沖
好的,謝謝
不客氣的祝您開心