你好,預(yù)交的附加稅是不減的了。是按實際應(yīng)該交的增值稅來算。
老師你好!我們是建筑行業(yè)的,上期有一筆一認(rèn)證的留抵稅,這期又在外地預(yù)繳了2%的增值稅,這兩筆加上后還要交稅,那個留抵的上期只認(rèn)證了沒做公計分錄,是不是要改上期的賬,還有次的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄中是不是要加上這筆留抵稅的分錄呢? 借;應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金;\'應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 留抵稅金;應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 未交增值稅;\'應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項稅額
老師,我們有在異地預(yù)繳增值稅,相應(yīng)的也會預(yù)繳附加稅,我在主管機(jī)關(guān)申報時,附加稅的計稅依據(jù)是未交增值稅(銷項稅-進(jìn)項稅-預(yù)繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢? 如果計稅依據(jù)是未交增值稅,附加稅也就對應(yīng)計算出未交附加稅 如果計稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅,那么填寫已交稅金(附加稅),計算出來應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫申報表有不一樣,哪個才是規(guī)范的?
請問老師,我第一次申報建筑業(yè)的稅,我公司在異地預(yù)繳了增值稅9萬,現(xiàn)在機(jī)構(gòu)地匯總后應(yīng)交增值稅是7萬,扣除預(yù)繳的9萬,還有2萬留抵,所以機(jī)構(gòu)地就不用交增值稅了,請問我附加稅怎么計算呢,是不用交,還是應(yīng)該按7萬來計算,申報時再把預(yù)交的附加稅分別填到表五呢?
老師,公司是重慶的建安企業(yè)一般納稅人有預(yù)交稅,我剛來公司以前會計沒做交接,發(fā)現(xiàn)了一些問題,不知道怎么辦,求解:(1)第一個會計做的憑證是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金 應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 貸:現(xiàn)金 又做了一筆計提附加稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 ;后面一個會計做的是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交城建稅 ,應(yīng)交增值稅-預(yù)交教育費附加,沒做計提附加稅,現(xiàn)在預(yù)交城建稅科目有借方余額2160.74,預(yù)交教育附加有借方余額1200.33,預(yù)交增值稅有借方余額49856.69,怎么做才是對的呢,預(yù)交增值稅在借方是可以抵扣的嗎?
老師,請問我們房地產(chǎn)企業(yè)原來預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來稅局通知我們更改申報表,我們原來因為填錯報表退回了500,原來做賬時候借稅金及附加50,貸應(yīng)交稅費_附加稅50借應(yīng)交稅費_附加稅50.貸銀行存款50,退回來時借應(yīng)交稅費_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因為預(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢,借應(yīng)交稅費_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應(yīng)交稅費_附加稅40,貸應(yīng)交稅費_附加稅40,這個邏輯說的過去,但是應(yīng)交稅費的余額還是50又不對,要是借稅金及附加40,貸應(yīng)交稅費_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說因為預(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費_附加稅50嗎?怎么是10呢?
老師,公司歸還股東借款和利息,股東需要繳納個稅嗎?
老師您好,麻煩問一下我公司以352253元從個人股東(實交35萬)手里購買其他公司87%的股權(quán),這樣我們公司賬務(wù)處理怎么做
老師您好 看科目余額表 我要看24年1-12月應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)該看本期借方還是貸方?搞不懂
老師,請教一下,就是我們兩個股東AB,然后AB跟一個員工一起付房租,房租3000,一人一千,每個人都從工資里扣了1000,A先全額交了房租,然后B負(fù)責(zé)發(fā)工資,結(jié)算時B 給3000房租給了A ,我想問利潤分的時候,員工這1000感覺沒有分一半給A 呢
我們公司有個股東,他給他自己和她老婆從5月份開始繳納社保和公積金了,但是一開始沒有發(fā)工資給自己和他老婆,從7月開始給他自己發(fā)了工資;那我需要從5月份是不是得給他補(bǔ)申報工資個人所得稅??
公司剛申請下來計算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書,如果后期增值稅即征即退的話,開票方面有什么要求嗎?
老師,注冊資金比方說是300萬,實繳注冊資金繳了400萬,這個有問題嗎,多出來的記哪里呀
提前9.30號前申報,但是我查了年報在10.31號,現(xiàn)在申報提示我沒有權(quán)限訪問?我該怎么操作?
老師,想咨詢下,這張表一般怎么填寫?如果選擇一次性扣除,固定資產(chǎn)原值為:300萬元,殘值率為0,折舊年限為5年。
老師,那個登記時間寫注冊營業(yè)執(zhí)照時間還是稅務(wù)登記時間
那我計提時應(yīng)該怎么計算?平時都是根據(jù)預(yù)繳的數(shù)加本月應(yīng)交的和去計提的,余額剛好是應(yīng)交數(shù)
你好,你如果是去預(yù)交,按預(yù)交的增值稅計提 如果是回來交,按回來實際需要繳納的增值稅計提。
我是預(yù)繳2%的增值稅,回來再交剩下的部分,如果按照您說的按回來實際的增值稅計提,那我附加稅三個小稅種都會一直有負(fù)數(shù)余額怎么處理,老師
你好,不會有負(fù)數(shù)的呀。 你先說下,你預(yù)交了多少增值稅,回來交多少
我預(yù)交了增值稅207093,城建10354,教育附加5862,地方3908,回來交分別是1201,84,36,24,因為我每月都有上期預(yù)繳的留底數(shù),所以預(yù)繳稅一直大于應(yīng)交
你好,你如果有預(yù)繳留抵,本地應(yīng)該不用交稅才對呀。
我們當(dāng)?shù)夭蛔屃舻?,就每月做的多少得交一點才行
你好,這樣的話,可能增值稅會有負(fù)數(shù),但是小稅種,是根據(jù)繳納的增值稅來的,正常沒有余額。你按實際繳納的計提就好。
那我之前每月預(yù)繳+應(yīng)交的和去計提倒退,有問題沒?這樣小稅種教完是無余額的
你好,可以的。不留余額就好了。