同學(xué),你好
嗯嗯,是的,要保持一致
老師,工作上有這樣的一個事情,6月暫估材料入庫5萬,7月暫估材料入庫8萬,9元暫估材料入庫12萬,12月我付款6萬,對方開票給我也是6萬,因為之前入庫都是暫估入庫的,但是現(xiàn)在開票過來是按照付款金額開票, 不是按照每次采購材料入庫, 請問我收到6萬發(fā)票的時候,我又該怎么做賬,沖銷的又是那一筆憑證呢
老師:采購時,比如買100個杯子,1元1個,金額100元,那供商送貨單寫100個杯子,100個內(nèi)盒,10個外盒(內(nèi)外盒子不算錢,配送的),我們用的勝途系統(tǒng)進(jìn)銷存,我這個怎么做入庫,目前我們做的是杯子有價,金額也有價,所以比實際對賬的金額 多,多出的是盒子的錢,但盒子實際不要錢
老師,我們是建筑材料公司,主營業(yè)務(wù)是買賣鋼材。 比如進(jìn)價100,售價150:整個過程賬務(wù)處理是這樣嗎? 采購進(jìn)貨 借:庫存商品 100 貸:銀行存款 100 銷售貨物 借:銀行存款 150 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:原材料 100
老師原材料進(jìn)銷存怎么做的,比如剛我核算成本2025年7月,結(jié)余是倉庫盤點6月結(jié)余為7月期初,進(jìn)是采購7月入庫數(shù),出是7月的領(lǐng)用。7月核算表原材料領(lǐng)出要和原材料領(lǐng)出數(shù)量與金額一致對嗎? 比如手機001產(chǎn)成品入庫100個,訂單200個,實質(zhì)上生產(chǎn)7月領(lǐng)了200個的物料,等于還有100個物料在產(chǎn)線上啊,那7月我核算成本是100個的成本,那這原材料進(jìn)銷存怎么銜接上呢一致? 我還沒明白
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,我們公司采購周期是8/26至9/25,應(yīng)付賬款=8/26至9/25的入庫金額對吧,那我原材料進(jìn)銷存中的采購入庫金額是不是也是這個周期。比如領(lǐng)料也是這個周期嗎?比如8月采購入庫100元,庫存商品增加100對吧。
分支機構(gòu)是獨立核算的,企業(yè)所得稅由總機構(gòu)匯總分?jǐn)偵陥螅倷C構(gòu)在電子稅務(wù)局申報資產(chǎn)負(fù)債表的時候需要合并總分機構(gòu)的數(shù)據(jù)申報嗎?
老師初級會計我記得是每年是報考2次吧?分別是3月報名5月考;還有1個是什么時間的
老師,房產(chǎn)稅我從7月份轉(zhuǎn)到乙公司,乙公司申報房產(chǎn)稅房屋取得時間是寫6月30日嗎
老師我們是銷售方,對方給我們出了一個讓利協(xié)議,只要是現(xiàn)匯付款,就需要扣點,對方也不要讓開紅字發(fā)票,那我現(xiàn)在可以直接做財務(wù)費用嗎
老師,請問如果款收不回來怎么辦?有沒有什么好的方法?
老師,請問買的白酒和煙,還有土特產(chǎn),怎么做賬,做什么科目,開的專用發(fā)票,已經(jīng)付了款,借什么?貸銀行存款,是做財務(wù)報銷嗎?
殘疾人就業(yè)保障金申報不是企業(yè)人數(shù)低于30人免稅?為什么我們單位顯示要納稅呢?
修建廠房,監(jiān)理費進(jìn)廠房成本嗎
企業(yè)正在建設(shè)廠房,在工程內(nèi)容里能體現(xiàn)出各個車間及辦公樓的面積,那么之后發(fā)生的購買的土地,森林植被恢復(fù)費,水土保持補償費,設(shè)計費,服務(wù)費,監(jiān)理費等待攤可以依據(jù)面積來分?jǐn)倖?/p>