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老師我們是銷售方,對方給我們出了一個讓利協(xié)議,只要是現(xiàn)匯付款,就需要扣點,對方也不要讓開紅字發(fā)票,那我現(xiàn)在可以直接做財務(wù)費用嗎

2025-09-22 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-22 15:23

您好,是的,這個是計入財務(wù)費用的

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快賬用戶1368 追問 2025-09-22 15:24

那年底匯算清繳的時候,我還是需要把企業(yè)所得稅調(diào)增吧,因為沒有紅字發(fā)票,是不是只有協(xié)議,沒有紅字發(fā)票,稅法上不算

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齊紅老師 解答 2025-09-22 15:26

這個你到時調(diào)增處理就可以

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快賬用戶1368 追問 2025-09-22 15:26

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-09-22 15:31

不客氣,很高興為你服務(wù)

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您好,是的,這個是計入財務(wù)費用的
2025-09-22
學(xué)員你好, 應(yīng)該由購買方開具紅字信息表,依據(jù)是《關(guān)于開具紅字增值稅發(fā)票有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第47號):一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱“專用發(fā)票”)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理:  ?。ㄒ唬┵徺I方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
2021-12-07
你好 是的 你原來業(yè)務(wù)做賬了 紅字發(fā)票要給你的?
2021-11-29
你好,需要的,之前的藍(lán)色發(fā)票不用退回去開了負(fù)數(shù)發(fā)票,需要給你們一張。
2023-01-30
您好,這個是可以直接紅沖的這個的
2024-03-17
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