把8月末的所有科目的余額都填在期初余額才能平
老師,我們公司已經(jīng)開了幾年了,現(xiàn)在想做內賬,用金蝶軟件做,只有銀行存款,應收賬款,應付賬款的數(shù)據(jù),請問建賬套時的期初數(shù)據(jù)怎么錄,就把有的這幾個數(shù)據(jù)錄入可以嗎,除了這幾項數(shù)據(jù),還要別的數(shù)據(jù)錄入作為初始數(shù)據(jù)嗎
老師好!公司準備上新的財務軟件,一月啟用,現(xiàn)在錄入期初數(shù),做去年年末各科目余額的試算平衡,去年之前沒有記賬,現(xiàn)在通過對賬只對出了應收應付預收預付還有固定資產(chǎn),應交稅費庫存商品,這幾個科目,請問我只針對這幾個科目能做試算平衡嗎
老師,這個是之前代賬公司做的賬表,現(xiàn)在我買了財務軟件想重新整理了,建期初數(shù)據(jù),這個其他應付款余額在借方,該怎么寫? ?是記其他應收款去?還是其他應付款填負數(shù)?
老師,應收賬款的余額是負數(shù),導出的資產(chǎn)負責表就變成了應收賬款 和預收賬款兩個科目都有余額了?,F(xiàn)在我們公司想換一個做賬系統(tǒng),重新建賬,那么應該怎么錄入這應收賬款的期初余額?因為我之前的分錄一直沒有用到過預收賬賬,現(xiàn)在錄入期初我是只錄應收賬款還是兩個科目都錄呢?
老師,我們有一套賬是3月開始建賬的,往期數(shù)據(jù)只有庫存現(xiàn)金和銀行存款,其他的數(shù)據(jù)都沒有,現(xiàn)在我是在財務軟件直接錄入的期初,導致試算不平衡,軟件客服說不要直接錄入,把現(xiàn)金和銀行存款的余額做一筆分錄,請問這個分錄應該怎么做啊
老師,我公司是有限合伙企業(yè)。收到投資收益,需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,我想先計提稅金。年末去申報繳稅,賬面如何做調整?
請問報關費發(fā)票,進項是認證轉出 還是不認證直接計入費用,還是不認證也不計入費用
請問個體戶的收入成本怎么做憑證分錄?
老師:在電子稅務局怎么查詢下載連續(xù)6個月的稅收證明
融資性售后回租可以適用簡易3%?
樸 老師發(fā)了手機都不能入賬嗎,老板買了部手機也能作為企業(yè)的費用入賬嗎老師?
辭職發(fā)的是微信,沒有給書面的,過30天公司不招人可以走嗎
鄭州今年高新技術企業(yè)申報時間有幾次提交的機會,具體是幾號到幾號?
公司買的車,當時一次性做費用了,現(xiàn)在賣掉了,應該怎么處理?
委托境內外單位做研發(fā)項目,我單位應該怎樣入賬
我們以前沒用過財務軟件,哪里來的科目余額
以前就是流水賬,現(xiàn)在只知道有幾萬工資沒付,賬戶多少余額
那么就是 應付工資 未分配利潤 同時利潤表的管理費用累計數(shù)就是工資的金額
意思是做個分錄嗎
不需要做分錄,只是錄入期初余額
賬戶余額也填期初里面嗎
是的,就是填你沒有發(fā)的工資金額