你好,這個(gè)要你單據(jù)都收齊之后就可以了。 并沒(méi)有固定的時(shí)間。
8月31日的出口報(bào)關(guān)單,發(fā)票開(kāi)在了9月1號(hào),申報(bào)退稅時(shí)應(yīng)計(jì)入哪個(gè)月?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下比如8月8號(hào)出口了一批貨物,做免抵退,必須一定要在8月底前開(kāi)具普通發(fā)票嗎?還是可以在9月份再開(kāi)票呢?當(dāng)月出口,下月申報(bào),還是可以在明年4月底前一起申報(bào)呢?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,上個(gè)月開(kāi)了出口發(fā)票,本月申報(bào)出口退稅后被駁回了,現(xiàn)在已經(jīng)超過(guò)15號(hào)了,只能留到下個(gè)月申報(bào)出口退稅了,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開(kāi)具的發(fā)票是否需要沖紅重新開(kāi)具???另外出口退稅系統(tǒng)上傳報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)以往是一次上傳一個(gè)月的,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候是不是需要把上個(gè)月跟本月的報(bào)關(guān)單全部上傳呀?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝!
請(qǐng)問(wèn)下老師 l我們是出口退稅企業(yè),例如9月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅,一般都是開(kāi)票日期為8月的,8月開(kāi)票的按正常也進(jìn)行了入賬工作。我想問(wèn)下例如9月初收到開(kāi)具的發(fā)票,可以在9月的申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行申報(bào)出口退稅嗎?但是有個(gè)問(wèn)題就是9月開(kāi)的發(fā)票正常做賬是做的9月對(duì)嗎?不能做到8月吧?
老師,我們公司是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè),9月份有四張報(bào)關(guān)單,已全部開(kāi)具了出口發(fā)票,但是9月份沒(méi)有收匯,在十月份收匯了,那么我十月份申報(bào)期內(nèi),增值稅申報(bào)表是按照開(kāi)具的出口發(fā)票金額填寫,出口免抵退匯總申報(bào)表是報(bào)零,那么進(jìn)項(xiàng)票我要不要正常勾選呢?因?yàn)?月沒(méi)有收匯,勾選也不可以退。
有個(gè)客戶購(gòu)買設(shè)備,當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票,按照未開(kāi)票收入入賬了,確認(rèn)收入了,現(xiàn)在隔了大半年,她又要發(fā)票了,給他開(kāi)了發(fā)票后。賬上怎么處理呢?
老師你好,公司首單申報(bào)退稅,8月30號(hào)報(bào)關(guān),9月6號(hào)出口。9月份開(kāi)具發(fā)票,什么時(shí)候可以申報(bào)進(jìn)出口退稅
老師,工資用申報(bào)嗎?如果申報(bào),不繳納社??梢詥??
請(qǐng)問(wèn)老師,老板讓提供:納稅人信用評(píng)價(jià)等級(jí)資料是什么意思?在哪里可以下載?
老師享受加計(jì)扣除的高新企業(yè),所得稅也是25%
工程項(xiàng)目核算這塊,收入和成本平時(shí)怎么做的,還有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)申報(bào)這塊平時(shí)有什么要注意的,票不夠的話怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,公司讓提供資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表匯總成一張匯總表有模板嗎? 再提供一下總公司和子公司的合并報(bào)表是怎么填寫的呢?
老師、請(qǐng)問(wèn)一下了就是現(xiàn)在紙質(zhì)的高鐵票現(xiàn)在還能入帳嘛?
老師,電子稅務(wù)局添加企業(yè)有數(shù)量限制嗎?為什么添加的時(shí)候掃臉總是失敗?
為什么餐飲部零用是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本而客房部這個(gè)要做銷售費(fèi)用
公司首次報(bào)關(guān),4月7月8月收的款,8月份報(bào)關(guān),出口日期是9月6號(hào),9月申極增值稅我是正常申報(bào)的,沒(méi)有申報(bào)未開(kāi)票收入,因?yàn)?月份要開(kāi)具發(fā)票,10月份來(lái)申報(bào)增值稅。這樣子申板可以嗎
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題了