你好,實際出口是8月,應該做在9月,因為今天開的發(fā)票
8月31日的出口報關單,發(fā)票開在了9月1號,申報退稅時應計入哪個月?
老師,你好,請問出口企業(yè)在確認收入時,當報關單上的出口日期和報關日期不一致時,應以哪個日期為準?舉例:報關單申報日期是12月31日,出口日期是次年1月2日,請問可以在12月份確認收入嗎?謝謝。
報關單出口日期是2022年8月31日,開出口發(fā)票日期是9月1日并確認收入,請問有沒有什么影響?
老師,報關單出口日期是8月份,出口發(fā)票是11月份開的,進項發(fā)票是9月開的,可以在12月份申報增值稅和申報退稅嗎
深圳出口貿易公司 報關單出口日期是月底31或者30號的 可以在次月按上月的匯率換算再開嗎? 比如8月31日的出口日期 這張報關單 我申報8月份報表的時候 可以不確認收入,9月開票出來的時候,再確認收入嗎
用現金方式給員工發(fā)的獎金計入什么科目呢
老師,請問我司上個月23號開的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票開錯了,這個月2號紅沖會影響我這個月交的稅款嘛?
取得的專票住宿費可以抵扣嗎?
香港公司賬戶幫別人消化美元,有美元進賬,這個對香港公司的賬務處理有什么影響
老師好,管理費用-車輛費 一般是計入什么業(yè)務內容
老師,員工工資1000,社保個人部分500,公司全額承擔,如果個人承擔的這筆社保計入費用,個稅申報是不是按1000申報,匯算清繳的時候這筆個人承擔的500社保 就要調增
老師,我收到的打車費開的發(fā)票,左上角有旅客運輸服務標識,可以抵扣進項稅,那我現在填在申報表的哪一欄目老師,
老師,請問我們公司是做鋼結構的,合同簽訂里寫13%為材料費,3%為安裝勞務費,這樣合同可以嗎
這個方格怎么去掉,方格里的數字怎么能自動計算
香港公司是兩個自然人股東,填寫受益表的時候是填寫非自然人受益表 還是自然人受益表
那假如我有張發(fā)票,八月份開了,但是九月一號打印的時候錯號了,那就紅沖再開正確的,這樣的還是可以報八月退稅額么,銷售也不計入九月了?
都需要計入8月,開票時間8月
八月份開了票,但是少開了,九月補了一張,申報退稅時兩個發(fā)票號都要填寫么,這樣跟增值稅報表就有差額
比對肯定不通過,有差額
那是放在九月申報還是?
當然是放在9月申報的