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8月31日的出口報關單,發(fā)票開在了9月1號,申報退稅時應計入哪個月?

2020-09-01 12:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-01 12:29

你好,實際出口是8月,應該做在9月,因為今天開的發(fā)票

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快賬用戶3330 追問 2020-09-01 12:35

那假如我有張發(fā)票,八月份開了,但是九月一號打印的時候錯號了,那就紅沖再開正確的,這樣的還是可以報八月退稅額么,銷售也不計入九月了?

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齊紅老師 解答 2020-09-01 12:39

都需要計入8月,開票時間8月

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快賬用戶3330 追問 2020-09-01 12:47

八月份開了票,但是少開了,九月補了一張,申報退稅時兩個發(fā)票號都要填寫么,這樣跟增值稅報表就有差額

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齊紅老師 解答 2020-09-01 12:49

比對肯定不通過,有差額

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快賬用戶3330 追問 2020-09-01 12:50

那是放在九月申報還是?

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齊紅老師 解答 2020-09-01 13:25

當然是放在9月申報的

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你好,實際出口是8月,應該做在9月,因為今天開的發(fā)票
2020-09-01
您好,這個是可以到9月份再確認的和這個
2023-09-15
你好同學,可以的,沒問題。
2022-11-25
你好,會導致報關所屬期,與確認收入所屬期不一致
2022-11-16
賬務處理:出口收入在 12 月 31 日(報關日)確認,成本若能確定也在 12 月結轉,不能確定可先暫估,發(fā)票取得后調整。 稅務申報:出口退稅可在次年 1 月 - 次年 4 月 30 日前各增值稅納稅申報期內申報,要收齊包括采購發(fā)票、提單、運費發(fā)票等憑證,沒按時收齊憑證的,收齊后再申報。
2024-12-31
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