您好,這個計入營業(yè)外收入,不需要交增值稅
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,主要從事白酒生產和銷售。2021年5月,甲企業(yè)主要業(yè)務如下:(1)向A煙酒專賣店銷售薯類白酒30噸,并開具了增值稅普通發(fā)票,取得含稅收入300萬元。此外,還向A煙酒專賣店收取50萬元品牌使用費和25萬元包裝物租金。(2)委托乙企業(yè)加工散裝藥酒3噸,由甲企業(yè)提供30萬元原材料。提貨時向乙企業(yè)支付加工費3.39萬元,乙企業(yè)已代收代繳消費稅。(3)委托加工收回后,B車間領用2.7噸的散裝藥酒繼續(xù)加工成瓶裝藥酒5400瓶,通過非獨立核算門市部銷售,每瓶不含稅售價150元。剩余的03噸散裝藥酒發(fā)放給員工作為集體福利,同類藥酒的不含稅銷售價為每千克200元》(藥酒的消費稅稅率為10%,白酒的消費稅稅率為20%加0.5元/500克·)*要求:根據上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數。(1)計算本月甲企業(yè)向A專賣店銷售白酒應繳納消費稅。(2)計算乙企業(yè)已代收代繳消費稅》(3)計算本月甲企業(yè)銷售瓶裝藥酒應繳納消費稅。(4)計算本月甲企業(yè)分給職工散裝藥酒應繳納消費稅!
想請教一下老師,公司是按收取各個門店的銷售收入的百分之五的管理費來開票,作為公司收入,雇傭了客服為各個門店網上直播銷售,門店按銷售收入的百分之三付給客服作為工資發(fā)放,平時,各個門店的銷售收入全部都付給公司,公司扣除了管理費,客服工資后再全部返還給各個門店,我想問,這種我是只確認扣除的管理費為收入嗎?扣除的給客服的部分做工資薪金申報?返還給各個門店的全部做其他應付款?那我公司如果是小規(guī)模納稅人的話,十二個月收到的管理費不超過500萬,就沒有增值稅,只要申報所得稅,申報各個客服工資薪金收入,對嗎?所得稅,每個月100萬以下就是2.5%的稅率,對嗎?
老師,我們是住宿酒店,有時滿房會把住不下的客人A團隊帶到別人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店給我們開發(fā)票,我們等A團隊打款給我們后,我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店,請問給B酒店的這筆錢我們應該怎樣做賬?或者說這個業(yè)務應該怎么寫會計分錄? 同學你好,需要看有無正常差價。其實最實質的經濟業(yè)務實質為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應該正常確認收入并確認銷項。給予對方金額確認成本 收到對方發(fā)票 抵扣進項??傮w收入差額繳納稅款 老師,會計分錄怎么寫呢?
老師好,我這藥店開的是有限公司,現(xiàn)在藥店黃了,把柜臺和桌椅板凳賣給個人了,對方不要發(fā)票,但我這邊要確認收入一共賣了2000元,請問是要交增值稅嗎?,是1%的稅率嗎?印花稅要交嗎?賬怎么做,借什么貸什么
請問老師,客戶退租,但是房間有損壞,扣了一部分的押金,請問單位收到這個扣款的押金,作為營業(yè)外收入核算的,請問需要繳納增值稅么?
老師,公司有2個自然人股東,其中一個股東占比49%,現(xiàn)在這個股東要全部轉讓給另外一個股東,資產負債表上未分配利潤是49萬,2個股東是親姐妹符合低價轉讓,假如現(xiàn)在0元轉了,受讓方股東是不是得按照49萬*49%*20%繳納個稅?
老師請問一下,有一張7月份的普票沒做賬,放在8月份做可以嗎?
科目余額表的本年累計借方減本年累計貸方等于什么??
我公司給員工的出差餐補,不需要發(fā)票,可以入賬嗎?
老師,7月份暫估入庫四個品,8月份進來兩個品,就紅沖那兩個品的暫估可以吧
老師,我現(xiàn)在在一家公司負責應收和開發(fā)票這些工作,這邊一部分是電商平臺賣貨,但是平臺上的收款賬戶不是公戶也要求開專票,老板私戶收款沒有轉入公賬,有哪些風險
中藥飲片銷售企業(yè),購買土地建造廠房出租,需要交哪些稅?
最近這幾天上班,我都沒有事做,都不知道干啥。不知道老板們咋想的呢,還說交接倒是快點呀。我記得其中一個老板說他還有一些賬回頭給我讓我登記,沒報完呢,咋不給我呀,我要不要問問啊,上班就沒事@董孝彬老師
老師,支付上你一家承包商餐廳餐具轉讓費怎么處理
哪位老師能提供下關于財政部2023年8號文件關于殘保金的解讀,麻煩再附上8號源文件的鏈接謝謝
請問修理這個大理石收到的專票,可以做進項稅的抵扣么?
這種是可以抵扣的