小規(guī)模是的,是這么做的,需要繳納印花稅。當時做了固定資產(chǎn)嗎?如果沒有的話,借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應交稅費,應交增值稅。
老師好,我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發(fā)票,這月的進貨專發(fā)票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負交增值稅?稅負多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進項發(fā)票都認證了,因為認證后,進項大于銷項不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認證發(fā)票8月的進項發(fā)票,但屬于是九月屬期的認證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因為是讓商場賣,商場還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場的,并且商場還預付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細,老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元,商場說給顧客200優(yōu)惠券,實際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動,老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動,我們該怎么定價格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做啊!十分感謝
老師請問,我公司收一單位的鑒定費,沒有開發(fā)票,但是我做為無票收入已交了稅了?,F(xiàn)在這個鑒定費我們不做了。錢要退給對方,但是我們要收一定的手續(xù)費,這個帳該怎么做。是我沖無票收入的時候,把收入少沖點嗎?
老師請問一下我們之前做的工程一直沒收到款,然后現(xiàn)在起訴之后是法院那邊之前轉(zhuǎn)我們公司,我們老板不開發(fā)票給對方公司了,那我們這筆款怎么做賬呀?老板不想交增值稅那些。正常開不開票都要確認收入的吧。
老師請問一下,我們拍賣會有政策可以貸委托方(個人)開成交價代收貨款發(fā)票,不征稅的,不計入應稅收入,那是不是這個發(fā)票我不需要做什么,還是按照我以前做, 收到錢 借:銀行存款 貸:應付賬款(成交價及傭金) 開了發(fā)票(成交價和傭金),成交價不需要做,成交價發(fā)票和傭金發(fā)票一起附在這張憑證上 借:應付賬款(傭金) 貸:收入 增值稅 這個月或者下個月付給委托方 借:應付帳款(成交價) 貸:銀行 可以嗎
老師好,我這藥店開的是有限公司,現(xiàn)在藥店黃了,把柜臺和桌椅板凳賣給個人了,對方不要發(fā)票,但我這邊要確認收入一共賣了2000元,請問是要交增值稅嗎?,是1%的稅率嗎?印花稅要交嗎?賬怎么做,借什么貸什么
請問一下,酒店開業(yè)4年了,合同類容有電梯玻璃更換,還有鋼構(gòu)刷漆(員工食堂鋼構(gòu),室外鋼構(gòu))共計費用是11萬,請問這個費用該怎么處理比較合理,酒店只做客房,沒有餐飲。
老師好,目前工作好找嗎,好就業(yè)嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,新開的公司已經(jīng)有了一筆收入,但是支出的費用目前沒有報銷,個人墊付的,也沒有報銷。報銷單沒有到財務(wù)手中。那么10月份該繳納的費用-增值稅小于30萬,不用交,但企業(yè)所得稅就只能按收入繳納了嗎?畢竟費用是0
老師,現(xiàn)在在整理一個蛋糕店的亂賬,沒有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤表嗎
請問老師,建筑業(yè)收到預收款是否繳納增值稅?
老師,現(xiàn)在在整理一個蛋糕店的亂賬,沒有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤表嗎
老師,現(xiàn)在在整理一個蛋糕店的亂賬,沒有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤表嗎
老師,你好,我是運輸企業(yè),上個月有一家客戶沒有打款,業(yè)務(wù)已完成。我公司沒有給客戶開發(fā)票,也就進項柴油專票有一張沒有認證,我下個月收到錢,再開票認證繳納增值稅,可以嗎?
老師,新成立的公司,員工需要繳納社保和醫(yī)保,繳納社保和醫(yī)保的流程是什么,請回答,謝謝
是小規(guī)模,沒做固定資產(chǎn),好的,謝謝啦
不用客氣,工作愉快。