你做賬還是做進項轉(zhuǎn)出分錄 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
不得抵扣的進項稅額抵扣了怎么進行賬務(wù)處理,是要做進項轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么寫
2019的進項稅額抵扣了20000 2021年7月稅務(wù)局要求20000轉(zhuǎn)出 把當期的進項發(fā)票轉(zhuǎn)出 又補交增值稅20000 會計這樣出理 是不是重復(fù)交稅?我稅款補交了 當期的進項發(fā)票也減少了?
已付款且取得發(fā)票,但當月不想抵扣進項,還沒有勾選 賬務(wù)處理是做應(yīng)交稅費 待認證進項稅額還是待抵扣進項稅額
上月抵扣的進項稅額有一筆屬于個人福利不能抵扣,這個月做轉(zhuǎn)出分錄怎么寫?上月這筆抵扣的進項我是這么做的:借:銷售費用—保險費 應(yīng)交稅費—進項稅額 貸:銀行存款 這個月做轉(zhuǎn)出怎么賬務(wù)處理?
老師,當月已勾選認證的進項發(fā)票當月不抵扣,當月無銷項稅額,借:庫存商品。 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:應(yīng)付賬款,賬務(wù)處理是否需要將當月未抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)入待抵扣進項稅額嗎?
上海建筑工程會計求帶,費用詳議
老師,我想咨詢一下,我那個新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個月,然后租金多少錢這樣子開,然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開就好。是這樣子嗎?只要說租金是多少,然后幾個月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買材料開發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來,應(yīng)該怎么做帳呢?
老師 我們公司是采購裝修材料 然后再賣出去 賺差價 這樣可以申請高新企業(yè)嗎
老師,麻煩發(fā)一下江蘇宿遷繼續(xù)教育的網(wǎng)址,沒有的老師請不要接手
老師個體獨資企業(yè)個人門店,怎么報稅呢?
分期銷售,合同約定收70萬,實際收65萬 但是開票100萬,當月按哪個交增值稅呢。
老師,出口貨物退回海關(guān)繳納的增值稅可以抵扣嗎
老師,我們公司開快手的店鋪,需要繳納保證金,運營說需要用支付寶或者微信交款。我們能用對公賬戶轉(zhuǎn)給運營個人嗎,以后運營代我們用個人支付寶交款給平臺,之后我們會收到保證金的收據(jù)。到最終的時候退店鋪的時候會直接對公退回來保證金。這樣有沒有風(fēng)險啊
定期存款賬戶付承兌匯票會計分錄
當然有多的進項稅額
報稅的時候直接用進項抵掉了。
那賬上要怎么處理?
賬上只做. 借:成本費用科目 貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出