你好,不會重復交稅的,因為你們之前多抵扣了,現(xiàn)在需要調(diào)整出來,不允許抵扣需要把至于部分抵扣的交稅補上。 你之前少交了2萬,現(xiàn)在補上了。
2019的進項稅額抵扣了20000 2021年7月稅務(wù)局要求20000轉(zhuǎn)出 把當期的進項發(fā)票轉(zhuǎn)出 又補交增值稅20000 會計這樣出理 是不是重復交稅?我稅款補交了 當期的進項發(fā)票也減少了?
老師,我當時做的,借,管理費用20000。進項2600.貸,銀行存款22600.可是我發(fā)現(xiàn)這個進項不能抵扣,我現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出,我是不是做,借,進項稅轉(zhuǎn)出2600.貸,管理費用,然后結(jié)轉(zhuǎn)進項稅,借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅轉(zhuǎn)出
我有一個發(fā)票對方給我們開錯了,發(fā)票當時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了,開了紅字發(fā)票,又重開開了一個正確的藍字發(fā)票,這樣我報稅的時候要進項稅額轉(zhuǎn)出,我賬上的話是借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我要是平的話貸進項稅額轉(zhuǎn)出,我借方應(yīng)該是什么科目?
我有一個發(fā)票對方給我們開錯了,發(fā)票當時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了,開了紅字發(fā)票,又重開開了一個正確的藍字發(fā)票,這樣我報稅的時候要進項稅額轉(zhuǎn)出,我賬上的話是借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我要是平的話貸進項稅額轉(zhuǎn)出,我借方應(yīng)該是什么科目?
老師您好,上月紅沖的已認證抵扣進項發(fā)票,我做了進項稅額轉(zhuǎn)出,請問期末結(jié)轉(zhuǎn)是做會計分錄:借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅、進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報租金收入是一年的收入嗎?申報期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報租金收入是一年的收入嗎?申報期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,您好。我在給一家商業(yè)公司代賬,他是一個二房東,出租辦公用房。我已經(jīng)在電子稅務(wù)局里面,自開了專票給租客。現(xiàn)在專票開出來了以后,是不是馬上就要在電子稅務(wù)局里面,另行申報印花稅,還是等下個月和增值稅,企業(yè)所得稅這幾個主稅,一起申報,謝謝。
房子2024年1月1日確定,出租1300平米自用500平米,請問出租的那部分申報租金收入是年收入嗎?申報期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分別計征
員工應(yīng)該是2月份入職的,但是二月三份工資0元,4月份開始發(fā)工資,但報稅的時候是6月份才開始跟他申報,那么這種情況下,那是金額對的,但是這個減免費用費用就會有差異,那這種情況下怎么調(diào)整?
新接收的賬應(yīng)該先做什么
老師,現(xiàn)核查發(fā)現(xiàn)24年購進的物品有兩百多萬沒有發(fā)票,但今年做24年匯算清繳的時候沒注意到這個問題,請問現(xiàn)在該怎么辦?
老師,公司按照上年度平均工資交社保,是按照實發(fā)的還是應(yīng)發(fā)的?
別人讓幫忙做個賬,給了1000塊錢,需要怎么處理,需要申報個稅嗎
個體戶如果核定的是 8萬 /月,季度開了35萬。經(jīng)營所得是 35萬算還是 35-8*3=11萬來算呢
當期 把之前20000的稅額 從銀行把稅款扣了 進項票又轉(zhuǎn)出 相當于 我交了2萬的稅又少了進項票
我交了2萬稅款=補上了19年進項轉(zhuǎn)出 又把當前的進項票轉(zhuǎn)出 票是不是多扣了?
當期增值稅專用發(fā)票轉(zhuǎn)出 補交了稅款 進項票應(yīng)該還在我的公司賬戶吧 怎么沒了呢?
這么算 銷項減去進項加進項轉(zhuǎn)出等于繳納的增值稅 銷項0 進項0 不就等于進項轉(zhuǎn)出