你好,不會重復交稅的,因為你們之前多抵扣了,現(xiàn)在需要調(diào)整出來,不允許抵扣需要把至于部分抵扣的交稅補上。 你之前少交了2萬,現(xiàn)在補上了。

2019的進項稅額抵扣了20000 2021年7月稅務局要求20000轉出 把當期的進項發(fā)票轉出 又補交增值稅20000 會計這樣出理 是不是重復交稅?我稅款補交了 當期的進項發(fā)票也減少了?
老師,我當時做的,借,管理費用20000。進項2600.貸,銀行存款22600.可是我發(fā)現(xiàn)這個進項不能抵扣,我現(xiàn)在需要轉出,我是不是做,借,進項稅轉出2600.貸,管理費用,然后結轉進項稅,借,轉出未交增值稅,貸進項稅轉出
我有一個發(fā)票對方給我們開錯了,發(fā)票當時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了,開了紅字發(fā)票,又重開開了一個正確的藍字發(fā)票,這樣我報稅的時候要進項稅額轉出,我賬上的話是借:應交稅費-進項稅額轉出貸:應交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉出借方有余額,我要是平的話貸進項稅額轉出,我借方應該是什么科目?
我有一個發(fā)票對方給我們開錯了,發(fā)票當時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了,開了紅字發(fā)票,又重開開了一個正確的藍字發(fā)票,這樣我報稅的時候要進項稅額轉出,我賬上的話是借:應交稅費-進項稅額轉出貸:應交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉出借方有余額,我要是平的話貸進項稅額轉出,我借方應該是什么科目?
老師您好,上月紅沖的已認證抵扣進項發(fā)票,我做了進項稅額轉出,請問期末結轉是做會計分錄:借應交稅費-轉出未交增值稅、進項稅額轉出,貸應交稅費-未交增值稅嗎
合同是跟xx公司廣東分公司簽的,對方要開票給xx公司深圳支公司,要怎么處理才可以開票給深圳支公司
員工報銷費用500元,轉賬轉少了50元,可以借其他應收款450 貸銀行存款 450 借管理費用500 貸其他應收款 500,剩余50先掛往來,下次報銷再支付
老師您好,麻煩問一下,小規(guī)模納稅人輕包工,甲供材業(yè)務是3%的征收率吧,這個可以享受減按1%政策嗎,謝謝
那個成本核算的實操里面分配律保留幾位小數(shù),能不能統(tǒng)一標準呀,一會兒兩位小數(shù),一會兒四位,一會兒八位
請問老師,我們物理公司賠款給客戶,需要客戶開發(fā)票給我們嗎?我們沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?這個賠款記什么科目?
收到發(fā)票但是沒給對方錢,這個用管嗎,我們不入賬是不是就行
老師,請問一下500一下的個人的白天可以入賬,那這個如果轉款的話可以累計一次性轉嗎,還是必須分開一筆一筆的轉,還有這個必須要報個稅嗎
母公司的子公司,第二年收到了其他公司給投入的實收資本20元,再第二年合并報表的時候需要怎么做分錄? 直接合并就行了哈,不需要做抵消分錄。不是內(nèi)部投資
老師 我想問下 7月份做了工資繳費調(diào)整這個表 現(xiàn)在電子稅務局 地方特色 社保業(yè)務 出現(xiàn)2025年度1-9月份補繳社保金額 繳款后怎么做分錄呢 需要在員工工資里扣款嗎,個人承擔部分?
小規(guī)模納稅人給別人開票什么時候用1%,3%,5%
當期 把之前20000的稅額 從銀行把稅款扣了 進項票又轉出 相當于 我交了2萬的稅又少了進項票
我交了2萬稅款=補上了19年進項轉出 又把當前的進項票轉出 票是不是多扣了?
當期增值稅專用發(fā)票轉出 補交了稅款 進項票應該還在我的公司賬戶吧 怎么沒了呢?
這么算 銷項減去進項加進項轉出等于繳納的增值稅 銷項0 進項0 不就等于進項轉出