開具發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)收賬款—美元 銷售費(fèi)用—運(yùn)費(fèi)/保費(fèi)(負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 3.支付運(yùn)保費(fèi)時(shí): 借:銷售費(fèi)用—運(yùn)費(fèi)/保費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 確認(rèn)退稅款時(shí), 借:其他應(yīng)收款—出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—出口退稅 收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—出口退稅款
進(jìn)項(xiàng)稅留底退稅賬務(wù)處理
@陳彩戀?陳老師,出口退稅是不是 1、要有進(jìn)項(xiàng) 2、進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),產(chǎn)生留底才能退稅,現(xiàn)在稅務(wù)局不讓產(chǎn)生留底,我這個(gè)月產(chǎn)生留底辦理退稅可以嗎
進(jìn)項(xiàng)稅留底退稅如何做賬務(wù)處理
生產(chǎn)型出口企業(yè),4月份內(nèi)銷收入100萬,出口收入20萬,其中出口三個(gè)產(chǎn)品,兩個(gè)出口退稅率13%,收入為15萬,例外這個(gè)產(chǎn)品出口退稅率為0,收入為5萬,4月合計(jì)勾選進(jìn)賬發(fā)票稅額10萬,勾選進(jìn)賬稅額包含出口貨物原材料,上期沒有留底稅額,本企業(yè)還享受高新企業(yè)先進(jìn)制造業(yè),進(jìn)賬稅額5%加計(jì)抵減政策。這個(gè)賬務(wù)怎么處理,填寫報(bào)表時(shí)需要注意哪些?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅和貿(mào)易企業(yè)出口退稅的賬務(wù)處理
你好我想咨詢一下差額開票的綜合稅率是多少
應(yīng)收賬款的貸方余額和應(yīng)付賬款的借方余額分別表示什么
老師好,公司買了廠房,是3.4樓層,要交土地使用稅嗎?
老師上個(gè)季度因?yàn)樯陥?bào)增值稅錯(cuò)誤,填的是含稅收入。后面應(yīng)該怎么更正
公賬支付的和收到的發(fā)票金額不一樣會(huì)怎樣?發(fā)票開多了怎么辦
老師,在固定資產(chǎn)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn),2024年5月9日采購的四臺(tái)冰柜均處于閑置狀態(tài),四臺(tái)冰柜的原值為13,700.00元,凈值為11,844.79元。這個(gè)屬于什么問題?
你好老師,公司代替?zhèn)€人承擔(dān)的個(gè)稅,這個(gè)怎么處理?。?/p>
老師如果資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額不等于期初余額加本年凈利潤如何調(diào)?
小規(guī)模的家電企業(yè)以前年度的國家補(bǔ)貼款做了應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要求做會(huì)營業(yè)外收入,金額累計(jì)有6萬多,科目做調(diào)整的話,利潤總額變大,這種情況怎么調(diào)整才能避開繳納企業(yè)所得稅呢?
老師,我們是不動(dòng)產(chǎn)租賃公司,想成立自己的物業(yè)公司,我們是采用母子公司形式還是獨(dú)立的公司成立呢,資金運(yùn)作,稅務(wù)各方面,應(yīng)該選那個(gè)形式成立呢