你好,可以更正申報(bào)的
老師,我是小規(guī)模,上季度代開(kāi)專票開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)季度紅沖后又重新開(kāi)了,增值稅申報(bào)表我填寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該怎么填?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶,自己開(kāi)電子普票。第三季度開(kāi)票金額填寫(xiě)錯(cuò)誤,報(bào)的季收入超30萬(wàn)(含開(kāi)票與不開(kāi)收入)。就是增值稅申報(bào)表第一欄總收入大于第三欄開(kāi)票收入,但是第三欄開(kāi)票金額填寫(xiě)錯(cuò)誤,是否需要更正。如果需要更正如何更正
提問(wèn):老師好,三季度增值稅需要做更正,但是是在免征內(nèi),只是填個(gè)收入,那么本季度必須要等更正完上季度的才能申報(bào)嗎
老師,在申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),有個(gè)這個(gè)提示,企業(yè)所得稅收入比增值稅累計(jì)收入少14752.47,原因是因?yàn)槲疑蟼€(gè)季度有個(gè)代開(kāi)的專票14752.47,上個(gè)季度在增值稅申報(bào)表里,專票不含稅收入里填了14752.47,然后下面小微企業(yè)免銷(xiāo)售額里填的數(shù)是包含這個(gè)專票14752.47這個(gè)數(shù)后的總數(shù),就導(dǎo)致這個(gè)數(shù)據(jù)不一樣,這要怎么調(diào)整啊?
上個(gè)季度的無(wú)票收入計(jì)算錯(cuò)誤,增值稅申報(bào)表也就錯(cuò)了,但是應(yīng)交稅費(fèi)都是0。 這個(gè)季度怎么辦,是要去稅務(wù)大廳更正申報(bào)表,還是調(diào)整本季度的無(wú)票收入
先開(kāi)發(fā)票還是先交外管稅
建筑企業(yè)有建筑勞務(wù)資質(zhì),怎樣在開(kāi)票里面添加工程清包勞務(wù)費(fèi)?并開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票
您好!老師麻煩問(wèn)一下酒怎么算最低價(jià)
老師你好,我想問(wèn)一下法人想辦理股權(quán)變更,但法人有被限制高消費(fèi)能不能辦理變更業(yè)務(wù)
我們是做酒店OTA行業(yè)的,同城把下單客人退給平臺(tái),然后我們?cè)俑鶕?jù)客人下單去相應(yīng)酒店下單,賺取中間的差價(jià),客人離店后,酒店把票來(lái)給我們公司,客戶付的錢(qián)就到平臺(tái)里,平臺(tái)轉(zhuǎn)我們,我們給平臺(tái)開(kāi)票,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
你好老師,怎么開(kāi)普通電子發(fā)票,港幣匯率轉(zhuǎn)換人民幣,計(jì)算方式我也不會(huì),麻煩教我開(kāi)一下,我把我的匯率表跟報(bào)關(guān)單發(fā)給你看看,7月份的
資產(chǎn)負(fù)債表里面的本期未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表里的利潤(rùn)加年初的未分配利潤(rùn)對(duì)不上一般是什么原因
民工費(fèi)算是個(gè)人所得嗎?年底需不需要匯算清繳。如果公司有問(wèn)題,會(huì)涉及到個(gè)人嗎
黨校做賬是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,您好,蔬菜可以開(kāi)免稅專票嗎?相應(yīng)文件給我說(shuō)一下呢
老師問(wèn)題是這樣的,由于上個(gè)季度我做了一筆無(wú)票收入借現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10650。當(dāng)時(shí)我不知道還要列出應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。所以導(dǎo)致增值稅的申報(bào)表在第10行的時(shí)候,我填的是10650是個(gè)含稅收入
沒(méi)關(guān)系,可以更正申報(bào)上季度
這個(gè)在本季度我還需要重新補(bǔ)提嗎?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。那么我這個(gè)增值稅的申報(bào)表在上個(gè)季度填的是10650是錯(cuò)誤的,我之后怎樣改?
老師,您的意思是說(shuō)讓我把上個(gè)季度的憑證去改,然后再去申報(bào)表里更正嗎?如果我不去更改,在10月份的話能補(bǔ)救嗎?
憑證可在現(xiàn)在做調(diào)整分錄,申報(bào)表可直接更正申報(bào)
如果不更改,在10月份這個(gè)季度怎么改老師我想知道這個(gè)
可以少申報(bào)部分收入,使累計(jì)收入一致。
怎么做到少申報(bào)部分收入?本季度就有一筆工程款開(kāi)了發(fā)票,老師您詳細(xì)說(shuō)說(shuō)方法,一會(huì)兒?jiǎn)枎状尉完P(guān)閉了,謝謝嘍
申報(bào)與平時(shí)是一樣的,只是收入金額少寫(xiě),即少填寫(xiě)上季度的增值稅部分
那能行嗎,比如我本季度就有一筆工程款9500(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9405.94,應(yīng)交稅費(fèi)94.06),10月份填增值稅申報(bào)表時(shí)候,本期數(shù)可以減去上季度的多填的100多,填9305.94嗎?那跟發(fā)票也不符合呀老師
只有這二種方式。更正申報(bào)是最正規(guī)的