甘蔗沒有2頭甜,享受了補貼,正常做到營業(yè)外收入交稅,要查的
老師,我們17年收款5萬,為主營收入,其中應(yīng)交增值稅7千多,之前會計做實收資本處理了,18年才將增值稅稅款和滯納金交上,由于之前會計錯誤的賬務(wù)處理,當(dāng)年利潤為負(fù),不用交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在調(diào)整的話還要補繳稅款么,當(dāng)年一共收入四萬多,利潤四萬多,如果要補交,那應(yīng)該按企業(yè)所得稅稅率多少算?
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有“以前年度損益調(diào)整”科目了嗎?那以前年度有影響本年利潤的情況怎么處理,有老師說不用做任何處理, 具體情況是: 19年計提了19000并繳納了3000元企業(yè)所得稅,計提時 借 企業(yè)所得稅19000 貸 應(yīng)交稅費19000,繳納時 借 應(yīng)交稅費19000 貸 營業(yè)外收入 15000 (小規(guī)模納稅人優(yōu)惠部分) 貸 銀行存款3000(實際繳納的,今年匯算時19年整體來說是虧損,相當(dāng)于我之前這3000就是多交了,5月匯算后我又做了一筆 借 應(yīng)交稅費 貸 本年利潤,老師,你看我這情況是哪里沒處理好呢,現(xiàn)在財務(wù)報表上資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)始終差3000
老師,你好,我們公司適應(yīng)的是企業(yè)會計準(zhǔn)則,2016年營改增時自查補繳2013年到2016年4月的企業(yè)所得稅和補繳增值稅,當(dāng)時補稅和收入時,用錯了科目,損益類科目做成了以前年度損益調(diào)整了,還有借方的其他應(yīng)收款做成預(yù)收賬款,現(xiàn)在這個賬要怎么調(diào)整呢
某家電生產(chǎn)企業(yè)為居民企業(yè),2018年銷售產(chǎn)品取得不含稅收入2500萬元,會計利潤830萬元,已預(yù)繳所得稅150萬元。經(jīng)會計師事務(wù)所審核,發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)期間費用中廣告費450萬元,業(yè)務(wù)招待費15萬元,研發(fā)費用20萬元。(2)營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)。(3)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額150萬元,撥繳職工工會經(jīng)費3萬元,支出職工福利費23萬元和職工教育經(jīng)費6萬元。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算。(1)廣告費用的納稅調(diào)整額。(2)業(yè)務(wù)招待費的納稅調(diào)整額。(3)對外捐贈的納稅調(diào)整額。(4)研發(fā)費用的納稅調(diào)整額。(5)三項費用的納稅調(diào)整額。(6)稅收滯納金的納稅調(diào)整額。(7)該企業(yè)應(yīng)納稅所得額。(8)年終匯算清繳實際繳納的企業(yè)所得稅。4、有一中國公民王某,2019年10月取得收入如下:
甲企業(yè)為國家重點扶持的高新技術(shù)企業(yè),該企業(yè)在進(jìn)行2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,發(fā)生的與企業(yè)所得稅有關(guān)的業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元。(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2500萬元。(3)發(fā)生銷售費用800萬元(其中廣告和業(yè)務(wù)宣傳費共計650萬元)、管理費用500萬元(其中業(yè)務(wù)招待費25萬元)、財務(wù)費用110萬元。(4)發(fā)生銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。(5)取得營業(yè)外收入80萬元。(6)發(fā)生營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困地區(qū)捐款30萬元,直接向當(dāng)?shù)叵MW(xué)捐款6萬元)。(7)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額為200萬元,拔繳工會經(jīng)費5萬元,發(fā)生職工福利費31萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費8萬元。(8)甲企業(yè)在本年度已預(yù)繳企業(yè)所得稅24萬元。要求:1.甲企業(yè)2020年度利潤總額為多少萬元?2.廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額為多少萬元?3.業(yè)務(wù)招待費支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額為多少萬元?4.甲企業(yè)2020年度可以在所得稅前扣除的稅金為多少萬元?5.營業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額為多少萬元?6.工會經(jīng)費應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額為多少
先開發(fā)票還是先交外管稅
建筑企業(yè)有建筑勞務(wù)資質(zhì),怎樣在開票里面添加工程清包勞務(wù)費?并開具3個點的勞務(wù)發(fā)票
您好!老師麻煩問一下酒怎么算最低價
老師你好,我想問一下法人想辦理股權(quán)變更,但法人有被限制高消費能不能辦理變更業(yè)務(wù)
我們是做酒店OTA行業(yè)的,同城把下單客人退給平臺,然后我們再根據(jù)客人下單去相應(yīng)酒店下單,賺取中間的差價,客人離店后,酒店把票來給我們公司,客戶付的錢就到平臺里,平臺轉(zhuǎn)我們,我們給平臺開票,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
你好老師,怎么開普通電子發(fā)票,港幣匯率轉(zhuǎn)換人民幣,計算方式我也不會,麻煩教我開一下,我把我的匯率表跟報關(guān)單發(fā)給你看看,7月份的
資產(chǎn)負(fù)債表里面的本期未分配利潤跟利潤表里的利潤加年初的未分配利潤對不上一般是什么原因
民工費算是個人所得嗎?年底需不需要匯算清繳。如果公司有問題,會涉及到個人嗎
黨校做賬是什么會計準(zhǔn)則
老師,您好,蔬菜可以開免稅專票嗎?相應(yīng)文件給我說一下呢