你好,是的,就是你說的這樣。
老師 年底做賬 順序是不是這樣的 先全套做完之后 過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 然后看損益表利潤總額計(jì)提所得稅 再反過賬把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證刪掉 補(bǔ)上計(jì)提所得稅 然后在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 再把凈利潤數(shù)據(jù) 補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 然后在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬
22年12?做賬順序是先損益結(jié)轉(zhuǎn)然后計(jì)提企業(yè)所得稅然后再是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤對嗎
找郭老師,請問季度申報(bào)計(jì)提所得稅,是不是先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后計(jì)算出所得稅后,再把結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄刪掉,把計(jì)提所得稅的分錄做上之后,重新結(jié)轉(zhuǎn)損益?
老師你好,季度做完賬務(wù)后,要計(jì)提企業(yè)所得稅,不知道企業(yè)所得稅具體核算下來是多少,那么是不是先不計(jì)提,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后按照系統(tǒng)里面的利潤表金額在申報(bào)的月初填 企業(yè)所得稅申報(bào)表,再進(jìn)入做賬軟件把結(jié)轉(zhuǎn)刪了,再寫一筆計(jì)提所得稅的分錄,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益去稅務(wù)局做財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)?
老師您好!24年的12月份,我結(jié)轉(zhuǎn)了損益,然后就計(jì)提了所得稅和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅到本年利潤,然后我就沒有再結(jié)轉(zhuǎn)損益,就直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,我現(xiàn)在看利潤表上面的所得稅金額沒有顯示出來?好像是計(jì)提了所得稅后還要再結(jié)轉(zhuǎn)一下?lián)p益,是嗎這樣利潤表上面的所得稅費(fèi)用才能顯示出來?
你好我想咨詢一下差額開票的綜合稅率是多少
應(yīng)收賬款的貸方余額和應(yīng)付賬款的借方余額分別表示什么
老師好,公司買了廠房,是3.4樓層,要交土地使用稅嗎?
老師上個(gè)季度因?yàn)樯陥?bào)增值稅錯(cuò)誤,填的是含稅收入。后面應(yīng)該怎么更正
公賬支付的和收到的發(fā)票金額不一樣會怎樣?發(fā)票開多了怎么辦
老師,在固定資產(chǎn)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn),2024年5月9日采購的四臺冰柜均處于閑置狀態(tài),四臺冰柜的原值為13,700.00元,凈值為11,844.79元。這個(gè)屬于什么問題?
你好老師,公司代替?zhèn)€人承擔(dān)的個(gè)稅,這個(gè)怎么處理???
老師如果資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額不等于期初余額加本年凈利潤如何調(diào)?
小規(guī)模的家電企業(yè)以前年度的國家補(bǔ)貼款做了應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要求做會營業(yè)外收入,金額累計(jì)有6萬多,科目做調(diào)整的話,利潤總額變大,這種情況怎么調(diào)整才能避開繳納企業(yè)所得稅呢?
老師,我們是不動產(chǎn)租賃公司,想成立自己的物業(yè)公司,我們是采用母子公司形式還是獨(dú)立的公司成立呢,資金運(yùn)作,稅務(wù)各方面,應(yīng)該選那個(gè)形式成立呢