同學(xué),你好
計入營業(yè)外收入。
屬于免稅收入,有具體的補(bǔ)助文件嗎?文件里面有寫是免企業(yè)所得稅的嗎?如果沒有,就不是免稅收入
老師我想咨詢一下,就業(yè)局針對疫情給予企業(yè)的穩(wěn)崗補(bǔ)貼是計入營業(yè)外收入嗎?這筆款項要計稅嗎
老師,2022年因疫情社保給的留工培訓(xùn)補(bǔ)助,這筆款是算做收入嗎,交增值稅和企業(yè)所得稅嗎
老師,季度企業(yè)所得稅不彌補(bǔ)往來虧損嗎?增值稅加計扣除5%部分,入營業(yè)外收入,這個營業(yè)外收入,是屬于不征稅收入還是免稅收入?
電子稅務(wù)局提示我們2022年12月有四張餐飯發(fā)票存在風(fēng)險(應(yīng)該是餐廳被查)因是疫情期間政府下?lián)艿囊咔閷m椏睿覍⑹杖胗浫霠I業(yè)外收入,后又報銷疫情加班餐飯,支出我放在了營業(yè)外支出,請問現(xiàn)在提示發(fā)票又風(fēng)險這樣對企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎?需要調(diào)整2022年企業(yè)所得稅嗎?
電子稅務(wù)局提示我們2022年12月有四張餐飯發(fā)票存在風(fēng)險(應(yīng)該是餐廳被查)因是疫情期間政府下?lián)艿囊咔閷m椏睿覍⑹杖胗浫霠I業(yè)外收入,后又報銷疫情加班餐飯,支出我放在了營業(yè)外支出,請問現(xiàn)在提示發(fā)票又風(fēng)險這樣對企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎?需要調(diào)整2022年企業(yè)所得稅嗎?怎么做納稅調(diào)整?
老師你好,我想問下就是房租這塊由前面的預(yù)付賬款現(xiàn)在把這個房租按時間分成短期租賃和使用權(quán)資產(chǎn),這個使用權(quán)資產(chǎn)也沒涉及過,有沒有簡便的方式幫我理順一下這個邏輯,及所需要用到的一些科目,我們審計這邊做了測算表
在稅務(wù)上,差旅費(fèi)報銷給有什么要求
老師,股東入股 一定要本人的卡轉(zhuǎn)入嗎? 如果讓他老婆的卡轉(zhuǎn)入股本金或者他弟弟的卡轉(zhuǎn)入股本金算不算 還是只能算往來款(因?yàn)榉ㄈ说目ǜ鷦e人在打官司,卡凍結(jié)了)
1 結(jié)轉(zhuǎn)時未分配利潤 本年利潤相關(guān)會計科目有哪些 2 未分配利潤 本年利潤在借方表示虧損還是盈利,怎么理解的解釋一下
老師,請問一下賣手機(jī)的公司,客戶只提供名字,身份證號碼不提供,可以直接開名字嗎
去年開重了一張發(fā)票,今年紅沖,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,直接借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額負(fù)數(shù),可以嗎
老師,在嗎,我想請問一下,電子稅務(wù)局里面的財務(wù)報表數(shù)據(jù)和賬里面的財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一致,之前的需要調(diào)成一樣的嗎?
小規(guī)模公司。上一個季度做了一個無票收入借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入。但是今天了解到小規(guī)模公司也要記應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅這個科目。所以我上個季度做的這個分錄是錯的,那么10月份這個季度要不要把上個季度的憑證沖銷掉?重新記一個借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅的分錄呢。
你好 我問下居家養(yǎng)老服務(wù)中心開給政府的發(fā)票 餐費(fèi)補(bǔ)貼 助餐點(diǎn)基礎(chǔ)補(bǔ)貼 是征稅的還是不征稅
老師,受益人備案,這個怎么填,我們公司是兩個公司投資的,一個比例是51%一個是49%
好的,謝謝!
不客氣,祝工作順利