可以全部沖紅后重新開具正確稅率(13%)的發(fā)票。沖紅后,需對涉及的納稅期間(去年 5 月至今年相關(guān)月份)的增值稅申報表進(jìn)行更正申報,將原按 6% 錯誤申報的部分調(diào)整為按 13% 申報
老師你好, 1.我們公司去年12月給關(guān)聯(lián)公司開利息收入的電子普通發(fā)票,當(dāng)時開的是6%的資金占用利息發(fā)票,會計分錄是 借:財務(wù)費用-利息收入 -10000 應(yīng)收利息 10600 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 600 2.今年發(fā)現(xiàn)與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于集團(tuán)內(nèi)的統(tǒng)借統(tǒng)還,是免稅的。所以在本月對去年12月的發(fā)票開了同金額的紅字電子普通發(fā)票,然后重新開了稅率為0%的藍(lán)字電子普票。 3.我現(xiàn)在的疑問是,對于去年的差錯我在本月應(yīng)該怎么更正,會計分錄怎么做?本月編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表時要對上年的差錯進(jìn)行調(diào)整嗎?納稅申報報表要怎么調(diào)整?
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表,財務(wù)報表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開始經(jīng)營,去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費用(負(fù)數(shù)),又借管理費用,貸累計折舊,財務(wù)報表一直跟軟件系統(tǒng)對不上,然后去改的今年財務(wù)報表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個稅務(wù)老師正在看我的財務(wù)報表,說我們沒有固定資產(chǎn),我說今年入的,他說有部分就著數(shù),喊我準(zhǔn)備了些資料說把資料準(zhǔn)備齊了就下來查賬,請問這個會稽查嗎,稅務(wù)報的報表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對科目期末數(shù)大都對不上會被查那個嗎,每個月的財務(wù)報表都對不上
老師好,我單位有應(yīng)收帳款12萬,是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額,在這期間每個月都是做了主營業(yè)務(wù)收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對方,由于合同原因,對方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來了,在9月5號又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
老師您好,請問公司的銷售發(fā)票開票日期是2023年2月5日,但是備注中寫明是2022年8月~9月護(hù)理費,證明是去年的業(yè)務(wù),今年才收到錢,請問您:如果我在去年這筆應(yīng)稅服務(wù)已經(jīng)提供,例如已于2022年8月給對方護(hù)理完成,發(fā)生了應(yīng)稅行為,但是對方還沒給錢的情況下,我在2022年8月份做賬:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 這樣對嗎?但是如果這樣做賬的話,去年8月份,到底發(fā)生增值稅的納稅義務(wù)了嗎?我這塊不太清楚?增值稅納稅義務(wù)發(fā)生的時點是不是以下3個:①發(fā)生應(yīng)稅行為且收到款項;②開發(fā)票;③按照合同,到了合同雙方約定給錢的時間就發(fā)生增值稅納稅義務(wù)。老師,以上我的這些理解對嗎?蟹蟹
個體戶,2022開了108萬的發(fā)票,成本為100萬左右,,其中含進(jìn)貨成本,還有老板2個人的社保費用, 今天稅務(wù)打電話說成本利潤不符合申報,讓把不屬于2022年的成本費用發(fā)票剔除去,重新申報,請問老師,1??稅務(wù)這塊:社保費用應(yīng)當(dāng)剔除,不合理的發(fā)票剔除,直接申報嗎,還需要把去年的記賬也改一下嗎? 2??這個月更改去年的匯算清繳申報表,我去年的帳怎么處理呢,改去年的分錄嗎,,針對去年的匯算清繳改數(shù)據(jù),今年做到8月份的,有帳嗎
老師 你好 我想問一下作為單位 報員工個稅的時候 是按著員工工資表的應(yīng)發(fā)工資數(shù)嗎?還是按著應(yīng)納稅所得額
老師,我加300元油,可以開580公里,現(xiàn)在我開了300公里,是不是300/580*300這樣算
老師,給同一個公司去年5月至今年8月的開出去的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)修理發(fā)票,稅率合同約定13%,開成6%,今年能全部沖紅重新開嗎?還是要去稅務(wù)大廳改去年5月至今天的所有申報表,按13%申報
我公司為一家稅務(wù)師事務(wù)所 每月房租2萬元 本月有另一家公司甲公司借住在我公司 所以要付我們房租費1萬元 我們公司怎么開票給甲公司讓他們支付房租 開票內(nèi)容是什么
個體工商戶怎么報工資?工資也不能取到發(fā)票
報銷車的加油費給有限額
本月收到下月的貨款,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,不計入當(dāng)期費用,那么做賬應(yīng)該怎么做,做成什么呢
零基礎(chǔ)從現(xiàn)在開始學(xué)會計,迫于年齡和就業(yè)壓力,想備考26年的初級,中級和注會會計和經(jīng)濟(jì)法兩門,每天學(xué)9小時,來得及么?還有11個月就要考試了,這個計劃可行么?
老師,今天稅務(wù)局打電話說我們23年違規(guī)成本199萬,我們23年成本總共才260萬,我該怎么自查,我們的成本很單一,主要就是車輛維修費,車輛加油,工資,其他的就少了
你好,老師。我想問一下,公司分立后續(xù)存公司的賬務(wù)交接問題。就是把一個公司分成了兩個公司。然后我們收購了其中的一個續(xù)存公司?,F(xiàn)在這個續(xù)存公司里沒有債權(quán)債務(wù)的問題。需要交接哪些賬本兒?