那個直接計入銷售費用-折讓600
老師,你好!我們4月份給客戶開了一張專票,客戶現(xiàn)在要求我們重開,他們沒有入賬也沒有抵扣,我可以直接作廢重開嗎?
師請問我們公司之前客戶沒有要發(fā)票 我申報的時候也按照未開票去申報了收入 但是現(xiàn)在客戶又來要發(fā)票 我們該怎么申報這筆增值稅呢 因為之前已申報過這個金額了
老師請問,我們有個客戶,我們給對方開銷項票,發(fā)票金額24000,但是客戶實際打款23989,有11元差額,客戶說是手續(xù)費,給直接扣掉了,這11元該怎么入賬呢?
老師!我們公司去年開了7800元專票給客戶??蛻暨@個月付款了4468元。扣了3332元是之前在客戶公司那購買了月餅,但是客戶沒有開票給我們,直接從7800元扣除。我應該怎么做賬啊 開票的時候:借:應收賬款7800 貸:主營業(yè)務收入6902.65 應交稅費增值稅-銷項稅額8735.35 現(xiàn)在收款:借:銀行存款4468 庫存現(xiàn)金3332 貸:應收賬款7800 老師!我是不是得這樣做賬才能平啊
你好,老師我們是小規(guī)模納稅人,之前收到客戶的轉(zhuǎn)賬,我計入未開票收入了,現(xiàn)在我們又給客戶退了一部分款,我應該怎么做賬?
老師,種植技術(shù)培訓費稅收分類編碼
老師,我們之前給客戶開專票了,也報稅了,但客戶一直沒有付款,現(xiàn)在我們給客戶現(xiàn)金折扣600元,怎么入賬,需要修改收入和銷項稅額嗎
同樣業(yè)務,如果出口享受又免又退是不是比正常內(nèi)銷劃算
老師,收到項目資本金入資本公積,二級科目怎么設置
樸老師 公司注冊在2016年2月,注冊資金500萬元 需要在哪一年前交足資金資金?
老師,請教一下財務審計過后有一些要整改的會計處理事宜,是推翻原來的會計憑證,重做一下,還是在后來的賬務處理進行會計調(diào)整更正?
老師請教下 公司請了位專家費用5萬 如何申報稅 是按勞務申報嗎
老師3季度末的資產(chǎn)總額在哪里能看到
老師,我們有筆銷售,之前是交的有定金,后面全退了,貨物他也用了,現(xiàn)在掛了應收,應該怎么把這筆賬平了
支付監(jiān)理費的進項稅額,現(xiàn)金流量應分配給支付的稅費嗎,還是其他經(jīng)營
收入和稅不用變吧,增值稅申報表不用改吧,這600可以稅前扣除吧
是的,收入和稅不用變,600不能稅前扣除