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老師,我們之前給客戶開專票了,也報稅了,但客戶一直沒有付款,現(xiàn)在我們給客戶現(xiàn)金折扣600元,怎么入賬,需要修改收入和銷項稅額嗎

2025-09-18 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-18 15:58

那個直接計入銷售費用-折讓600

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快賬用戶6535 追問 2025-09-18 16:00

收入和稅不用變吧,增值稅申報表不用改吧,這600可以稅前扣除吧

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齊紅老師 解答 2025-09-18 16:01

是的,收入和稅不用變,600不能稅前扣除

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不需要調(diào)整,直接做今年的業(yè)務就可以 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務收入(紅字) 銷項稅額(紅字) 貨品退庫 借:主營業(yè)務成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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