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你好,老師我們是小規(guī)模納稅人,之前收到客戶的轉(zhuǎn)賬,我計(jì)入未開票收入了,現(xiàn)在我們又給客戶退了一部分款,我應(yīng)該怎么做賬?

2024-11-27 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-27 13:37

你好,是因?yàn)橛型素?,是嗎?/p>

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快賬用戶4690 追問 2024-11-27 13:39

我們是垃圾處理的,之前客戶給轉(zhuǎn)了一年的垃圾處置費(fèi),現(xiàn)在我們把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給別的公司了,后續(xù)的費(fèi)用客戶直接交給新的公司,我們就把后面的費(fèi)用退費(fèi)了

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齊紅老師 解答 2024-11-27 13:41

你好,這個(gè)你借。主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 貸銀行存款

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快賬用戶4690 追問 2024-11-27 13:45

系統(tǒng)提示:主營業(yè)務(wù)收入 方向不正確,會對利潤表的取值公式造成影響。

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齊紅老師 解答 2024-11-27 13:46

你好,這個(gè)沒關(guān)系的,你實(shí)際有發(fā)生這個(gè)業(yè)務(wù)就行。

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你好,是因?yàn)橛型素?,是嗎?/div>
2024-11-27
同學(xué)你好:沖紅重新開始,沖紅發(fā)票做賬。將已經(jīng)入收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的對沖回來。
2021-07-06
同學(xué),你好 紅字沖銷之前的分錄
2022-07-08
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 無票收入
2021-03-28
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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