你好,計(jì)入壞賬吧,確認(rèn)壞賬
老師請(qǐng)問(wèn),我們有個(gè)客戶,我們給對(duì)方開(kāi)銷項(xiàng)票,發(fā)票金額24000,但是客戶實(shí)際打款23989,有11元差額,客戶說(shuō)是手續(xù)費(fèi),給直接扣掉了,這11元該怎么入賬呢?
老師,我們公司開(kāi)了票給客戶,金額30220.73元,然后對(duì)方付了29921.51元到公司對(duì)公賬戶,相差299.22元是稅費(fèi),客戶那邊直接扣了這筆款說(shuō)他們不承擔(dān)稅費(fèi),確認(rèn)是收不回來(lái)了,這299.22元稅費(fèi)我要怎么把它平了呢?
我們公司開(kāi)了票給客戶,金額30220.73元,然后對(duì)方付了29921.51元到公司對(duì)公賬戶,相差299.22元是稅費(fèi),客戶那邊直接扣了這筆款說(shuō)他們不承擔(dān)稅費(fèi),確認(rèn)是收不回來(lái)了,這299.22元稅費(fèi)我要怎么把它平了呢?
老師我們給客戶銷售了一套軟件租賃的,現(xiàn)在要續(xù)費(fèi)了但是客戶把錢打給了我們,讓我們幫他續(xù)費(fèi),我們續(xù)費(fèi)還是和客戶簽了合同的,合同金額是10000,然后續(xù)費(fèi)金額是4000,(4000包含字10000里面的)但是這4000供應(yīng)商有不會(huì)給我們開(kāi)票,給客戶開(kāi)票,這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢
老師,我們這有個(gè)客戶保險(xiǎn)往公戶打款 9900 元,實(shí)際上我們收客戶維修費(fèi)用 8500,中間差額要返回給客戶 1500,現(xiàn)在客戶想要我這邊開(kāi)發(fā)票給他,找保險(xiǎn)公司要索賠,請(qǐng)問(wèn)我給他收多少手續(xù)費(fèi)合適?開(kāi)普票的話,按照多少金額來(lái)開(kāi)呀?
怎么查原來(lái)停繳員工的社保檔次和購(gòu)買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報(bào)關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過(guò)來(lái),我報(bào)5月出口退稅時(shí)這兩單可以放到下個(gè)月報(bào)嗎?資料不齊我怕報(bào)不過(guò)去
老師 您好!請(qǐng)教您 計(jì)提工資,扣繳五險(xiǎn)一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會(huì)有什么結(jié)果
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒(méi)有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個(gè)費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用
當(dāng)董事會(huì)跟股東會(huì)的決議有沖突,應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個(gè)公司,三個(gè)公司其實(shí)是一個(gè)老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬(wàn)的債權(quán),B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷,想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去,應(yīng)該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個(gè)人一個(gè)月220人,2200元一個(gè)月,24年沒(méi)開(kāi)發(fā)票,25年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個(gè)是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
直接確認(rèn)嗎?要不要什么憑據(jù)
確認(rèn)收入的,按照發(fā)票確認(rèn)收入, 收入不會(huì)的11元寫(xiě)個(gè)壞賬申請(qǐng),讓領(lǐng)導(dǎo)簽字,確認(rèn)就可以
好的,謝謝
客氣期待您的好評(píng)哦加油