結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
老師好!我想咨詢一下當月增值稅需要計提嗎?次月繳納,是計提當月結(jié)轉(zhuǎn)還是次月結(jié)轉(zhuǎn)?會計分錄是怎么做的?謝謝!
老師,我想問下我司是一般納稅人,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄呢?
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
我想咨詢下增值稅留抵退稅怎么做賬,上月底的時候,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅借方了,這個月還要計提嗎,
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
老師您好,我們現(xiàn)在專管員要租賃合同和發(fā)票,我們要得去稅務(wù)局代開發(fā)票,現(xiàn)在是有產(chǎn)權(quán)證明和沒有產(chǎn)權(quán)證明交的稅一樣嗎
老師,這個項目總金額73201500.97,進項發(fā)票進項額抵扣7%,企業(yè)所得稅稅負率3.75%,這個稅費怎么計算?
做家政是不是可以享受免稅?
假如現(xiàn)在我們做一個工程,他從銀行融資,如果融的是390多萬,但是實際做工程只要260多萬,那我們要把這個多余的錢轉(zhuǎn)回給他,那我們那個公司的財務(wù)算這里會可能會多出開票金額100多萬,多出的這100多萬,要承擔10多萬的稅點,老師這個算數(shù)的方式對嗎?
c表已經(jīng)交過稅款,為什么b表補稅時,c表還要補稅
實物比賬上庫存多,這個該咋處理,憑證咋寫,應(yīng)該是之前出庫出多了
一個員工可以在不同的公司交個稅嗎?
就是出口銷售商品,比如6月份拿到報關(guān)單的時候,借應(yīng)收賬款用6月月初匯率,然后8月份外幣戶收到錢,我貸應(yīng)收賬款用8月初匯率,那結(jié)匯,用結(jié)匯當天的匯率,這樣子操作對不對
老師,持有上市公司原始股,三年解禁之后,持股滿一年,出售免稅么
干了兩天的挖機工人 是直接對公轉(zhuǎn)工資還是開發(fā)票
那繳納增值稅的時候,怎么做分錄呢?
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
不是結(jié)轉(zhuǎn)里面有個轉(zhuǎn)出多交增值稅的話,這個是什么時候平賬呢
在下個月繳納增值稅時,首先抵減上月多交的增值稅,剩余部分再按照規(guī)定繳納
好的 謝謝老師
不客氣,很高興為你服務(wù)