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老師,這個(gè)項(xiàng)目總金額73201500.97,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)額抵扣7%,企業(yè)所得稅稅負(fù)率3.75%,這個(gè)稅費(fèi)怎么計(jì)算?

老師,這個(gè)項(xiàng)目總金額73201500.97,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)額抵扣7%,企業(yè)所得稅稅負(fù)率3.75%,這個(gè)稅費(fèi)怎么計(jì)算?
2025-09-19 13:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-19 13:28

前面是需要開出去的,后面是提供的成本進(jìn)項(xiàng)嗎?

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快賬用戶1905 追問 2025-09-19 13:29

老師,是的

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齊紅老師 解答 2025-09-19 13:34

7157340.34-4458675,0.14-17832476.86-5752673.74)*25% 小型微利企業(yè)就按照5%

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齊紅老師 解答 2025-09-19 13:35

上面算出來的稅額/6715734.34就是稅負(fù)

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快賬用戶1905 追問 2025-09-19 13:40

老師,這個(gè)7157340.34這個(gè)是哪個(gè)數(shù)值

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齊紅老師 解答 2025-09-19 13:42

6715734.34 你好 是這個(gè) 打錯(cuò)了

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同學(xué)你好 這個(gè)根據(jù)稅負(fù)率公式來計(jì)算
2021-09-27
對,這些也是包含在內(nèi)的。
2023-03-06
同學(xué)你好 增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額%2B當(dāng)期應(yīng)納稅額)/(當(dāng)期應(yīng) 稅銷售額%2B當(dāng)期免抵退稅銷售額)*100%
2021-08-30
這兩個(gè)都抵扣不了的,電子普通發(fā)票才可以。
2023-04-18
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅?3150貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅3000? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 150 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?150,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?150 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?150,貸:其他收益 150
2021-07-08
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