同學(xué),你好
如果之前抵扣過,現(xiàn)在開具13%
一般納稅人企業(yè)銷售給個人二手車,開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,如果按照一般計稅方法計稅,填附表一銷售貨物13%那欄,稅額正確可是主表收入和賬上收入不一致啊,做賬走固定資產(chǎn)清理,最后結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入,怎么理解?
公司是一般納稅人,主營銷售二手車,從個人的手里買車回來再賣給個人或者公司,1。從個人那里買回來的車,可以讓個人去稅務(wù)局代開專用發(fā)票嗎?2。如果是銷售二手車給個人,我公司要按多少稅率交增值稅?有優(yōu)惠嗎? 3.如果是銷售二手車給公司,可以開13%的專用發(fā)票嗎?是用機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票來開嗎?還是增值稅專用發(fā)票來開?
一般納稅人企業(yè),企業(yè)汽車出售給另外企業(yè),通過二手交易平臺。買入時企業(yè)已經(jīng)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅,賣出時按照13%的增值稅,那么,開票是二手交易平臺給對方開票,假設(shè)賣20萬,那么二手交易平臺開的票是幾個點(diǎn)的票,可以抵扣嗎?我們做固定資產(chǎn)清理的時候繳納的增值稅是按照20萬來繳納的嘛
一般納稅人銷售使用過的汽車,增值稅率按幾個點(diǎn)開票?有什么優(yōu)惠政策嗎?這個公司非汽車銷售行業(yè),也非二手車銷售行業(yè),
我們是一般納稅人公司,幾年前從個人購買一臺二手車入公司名下,收到二手車統(tǒng)一發(fā)票,也沒有抵扣增值稅,現(xiàn)在車子報廢過戶轉(zhuǎn)讓銷售給個人,請問這種需要繳納增值稅嗎?試用稅率多少?
老師,公司租辦公室,對方不給開票,只能對私付款,這種簽合同需要跟公司簽合同還是個人?? 付款我要對方給我提供收據(jù)還是什么?
2025最新個人所得稅工資薪金計算稅率
老師你好,麻煩請問一下,什么合同和業(yè)務(wù)可以開具9個點(diǎn)的專票? 麻煩讓歲月靜好老師回答,感謝。
老師好,一家小超市從其他地方進(jìn)貨的窩窩頭出售,需不需要食品銷售許可證
拆遷款收到一部分要確認(rèn)收入嗎?還是等全部收到再確認(rèn)?
老師你好,我想問一下我們發(fā)出去藥品數(shù)量100,金額1000.運(yùn)輸中發(fā)生破損數(shù)量20.金額200,物流賠付了200,隨行單當(dāng)初開的100數(shù)量,金額1000。但是實(shí)際收到好的是80數(shù)量,金額800??蛻粢_發(fā)票80數(shù)量和金額800。我怎么處理隨行單和發(fā)票,破損部分怎么處理
老師請問一下就是我要注銷一家公司,然后之前都沒什么收入,申報了13個人的員工,賬面上掛了很多制造費(fèi)用-工資, 我現(xiàn)在要注銷,我能不能更改之前年份個稅,減少人員申報工資,然后賬面上再重新改賬,然后制造費(fèi)用的工資就沒那么多了,我再重新更正之前匯算清繳,財務(wù)報表也重新上傳,這樣行不行
麻煩問下,旅游業(yè)的差額做賬,報增值稅有區(qū)別嗎,一般納稅人的話,謝謝。
老師,請問公司2024年12月,現(xiàn)在查出有筆收入沒有申報,稅務(wù)要求我們更正申報,我想問哈賬務(wù)怎么做啊,報表那些怎么更正啊
老師,員工申報個稅的稅單要怎么打印啊
之前沒有抵扣過
同學(xué),你好
按照3%開具
取得都是普票或者沒有成本發(fā)票
同學(xué),你好
按照3%開具
為什么平臺說可以開2個點(diǎn)呢
你說的是這個
一般納稅人銷售自己使用過的、屬于《增值稅暫行條例》第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅。
也不是自己使用過的
我們就是銷售二手手機(jī)
同學(xué),你好
納稅人銷售舊貨,依照簡易辦法按照3%征收率減按2%征收增值稅,此政策適用于二手經(jīng)銷企業(yè)以外的納稅人。