你好,如果原來沒有抵扣過的,是按3%減按2%。如果已經(jīng)抵扣過,就是正常13%。
我公司是一般納稅人,通過二手車市場銷售使用過的汽車給另一個(gè)公司(也是一般納稅人),并開貝二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我公司未開增值稅普通發(fā)票給對(duì)方,當(dāng)初也是從二手車巿場個(gè)人手里購買的,但未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)銷售金額為2000元,如何做賬務(wù)處理
公司是一般納稅人,主營銷售二手車,從個(gè)人的手里買車回來再賣給個(gè)人或者公司,1。從個(gè)人那里買回來的車,可以讓個(gè)人去稅務(wù)局代開專用發(fā)票嗎?2。如果是銷售二手車給個(gè)人,我公司要按多少稅率交增值稅?有優(yōu)惠嗎? 3.如果是銷售二手車給公司,可以開13%的專用發(fā)票嗎?是用機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票來開嗎?還是增值稅專用發(fā)票來開?
老師,我們公司是汽車銷售公司,小規(guī)模企業(yè),經(jīng)營范圍有賣新車,二手車銷售,銷售汽車配件,過戶等, 我們賣出的幾個(gè)二手車,是由二手車交易市場代開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這幾個(gè)二手車按0.5%還是按1%交增值稅?
老師,公司是一般納稅人,是二手車銷售,開票的時(shí)候要勾選(是否使用優(yōu)惠政策),優(yōu)惠政策類型要怎么選擇呢,我們是要交0.5%交增值稅的,開的普票稅按%多少開的呢
一般納稅人銷售使用過的汽車,增值稅率按幾個(gè)點(diǎn)開票?有什么優(yōu)惠政策嗎?這個(gè)公司非汽車銷售行業(yè),也非二手車銷售行業(yè),
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
您好,老師,我是出口商貿(mào)公司,這兩天需要報(bào)關(guān),填報(bào)關(guān)單,有個(gè)這個(gè)商品編碼的產(chǎn)品,這個(gè)不是應(yīng)稅商品吧,不需要交增值稅對(duì)嗎,第一次報(bào),還是不敢確定,那下月初稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)稅的時(shí)候填收入,是填免稅那框?qū)?,只需要開進(jìn)來普票就行?
23-24年付銀行的費(fèi)用,25年才取得銀行單據(jù)入賬,這種情況直接入賬就行?需要調(diào)整什么嗎
資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么回事