主要是要填附表。 附表三(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)) 在 “6% 稅率的項(xiàng)目” 行次填列: “本期發(fā)生額”:填列本期實(shí)際支付的可扣除成本費(fèi)用總額。 “本期實(shí)際扣除金額”:填列本期允許從銷售額中扣除的金額(不得超過本期銷售額全額)。 “期末余額”:結(jié)轉(zhuǎn)下期的扣除項(xiàng)目余額(若有)。
您好老師。麻煩問一下新形勢下生活服務(wù)業(yè)一般納稅人免征增值稅,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的賬務(wù)處理怎么做正確?謝謝
請(qǐng)問老師,麻煩幫我看下我寫的一般納稅人增值稅賬務(wù)處理正確嗎,包括金額的計(jì)算哦。感謝!
老師好,一個(gè)開差額發(fā)票的企業(yè),一般納稅人,報(bào)稅跟一般的企業(yè)有區(qū)別嗎?謝謝
老師,麻煩問一下,我們是旅游公司,是一般納稅人,開發(fā)票如果開差額的話,是不是不能再用進(jìn)項(xiàng)抵扣了?
老師 您好 我們單位是旅行社,一般納稅人,我們有國內(nèi)的旅游資格證,旅游服務(wù)的差額征稅已經(jīng)申請(qǐng)通過了, 主營業(yè)務(wù)是接待國內(nèi)的游客到日本游學(xué) (沒有國際旅游資格證),我們給國內(nèi)的游客開出的旅游服務(wù)普票(收入票) 在申報(bào)增值稅時(shí),可以享受差額征稅嗎(成本費(fèi)用都是游客在日本發(fā)生的)謝謝
工廠是9月5號(hào)開始投產(chǎn),那么我把8月份7月份這樣工廠采購的燈了,顯示器攝像頭的。都計(jì)入辦公費(fèi)可不可以?我聽人家說工廠正式投產(chǎn)之后才可以計(jì)入制造費(fèi)用,是這個(gè)道理嗎
老師,差額征稅我應(yīng)該做哪個(gè)行業(yè)的實(shí)操
老師申報(bào)的殘疾金還有做賬嗎?
老師增值稅的稅負(fù)率是按年,按月或按季
老師,我們公司裝載機(jī)不用了,賣給另一個(gè)子公司了,需要交印花稅嗎
老師,法律上年休假是要有的嗎
你好,老師,這個(gè)合同是承攬加工合同,供方提供材料及加工,開票只能是銷售商品,不能是加工費(fèi)吧?
請(qǐng)問老師,申請(qǐng)定期定額時(shí)候,費(fèi)用總額填少了,有什么影響嗎
一般納稅人,公司買的福利卡發(fā)給員工獎(jiǎng)勵(lì),怎么做賬?需要繳納哪些稅,怎么做賬計(jì)提稅?
小規(guī)模是可以開專票吧,現(xiàn)在稅率是3%嗎?還是減免為1%呢
其他報(bào)表填報(bào)都一樣是吧,謝謝
你好,是的,其他是一樣的 主表 “銷售額” 和 “銷項(xiàng)稅額” 列自動(dòng)取自附表一的 “扣除后” 金額,后續(xù)按常規(guī)流程計(jì)算 “應(yīng)納稅額”(銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額
這個(gè)可扣除成本費(fèi)用總額是含稅的,還是不含稅的,謝謝
旅游業(yè)差額征收中,可扣除的成本費(fèi)用總額是含稅金額。