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老師,生產(chǎn)成本期末余額在借方,還是負數(shù),這樣不相當于在貸方,該是不能在貸方吧?
老師我們的賬上,本年利潤其初余額貸方是負數(shù),本期發(fā)生額是借方負數(shù),本年累計發(fā)生額借貸都是正數(shù),然后利潤分配和未分配利潤都是貸方負數(shù)那我們這個賬對嗎
所得稅費用,借方不是負債嗎。借方不應(yīng)該代表減少負數(shù),貸方代表增加嗎? 借:遞延所得稅資產(chǎn)260 貸:遞延所得稅負債160 所得稅費用100。 請問老師這為什么是負數(shù)100不是正數(shù)100
老師 暫估發(fā)票 收到發(fā)票 成本有差異先沖紅暫估成本 財務(wù)軟件損益類科目不能在貸方 我就做負數(shù)借方 應(yīng)該貸庫存商品貸方對嗎 但是我做的借方正數(shù) 這個影響嗎
你好,老師,這個是書本上的例題,貸方是不是不對啊,應(yīng)該是貸方正數(shù)或者借方負數(shù)吧?
老師,配件庫存的周轉(zhuǎn)率怎么計算
小規(guī)模印花稅收費政策
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接否則差評,個體工商戶不用做賬嗎?
老師你好,房租費沒有票,我記入費用,然后匯算清繳調(diào)增,還說這筆錢轉(zhuǎn)給了她,這個個稅需要申報嗎,對公司有影響嗎
老師,您好!已經(jīng)離職了的人員公司搞忘記在公積金賬戶上除名,給這位已離職的人員多繳了一個月公積金500元,因為已經(jīng)離職,公司也不在發(fā)工資,那這筆500元支出該怎么做賬務(wù)處理???
庫存商品成本價3000,以1000的價格賣掉,我要怎么做賬?
老師您好,社保中醫(yī)保增員時,需要填寫銀行信息,這是填個人的還是公司的啊
老師,關(guān)于制造費用的分攤方法,比如有4個月季節(jié)性停工損失歸集到制造費用里,復(fù)工后這個費用該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,制造業(yè)生產(chǎn)兩種成品,按成本計算一種產(chǎn)品賺,另一款成品成本倒掛,但是總銷售有賺點,會不會預(yù)警?
您好,這個書本例題的貸方確實不對,因為期末匯率7.1088比原匯率7.1268低,導(dǎo)致外幣應(yīng)收賬款的人民幣價值減少了429.67元,這是匯兌損失,應(yīng)該記在財務(wù)費用的借方,正確的分錄是借財務(wù)費用429.67元,貸應(yīng)收賬款429.67元,而不是貸財務(wù)費用,所以貸方方向錯了,應(yīng)該是借方正數(shù)或者貸方負數(shù)才對(23870.56*(7.1268-7.1088)=429.67)。