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老師 暫估發(fā)票 收到發(fā)票 成本有差異先沖紅暫估成本 財務(wù)軟件損益類科目不能在貸方 我就做負(fù)數(shù)借方 應(yīng)該貸庫存商品貸方對嗎 但是我做的借方正數(shù) 這個影響嗎

2023-07-18 07:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-18 07:05

您好,具體的分錄你是怎么做的?

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快賬用戶8048 追問 2023-07-18 07:10

暫估時 借庫存商品 貸應(yīng)付暫估。 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品票到了借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)。從新入庫借庫存商品貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商。 沖紅成本借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借庫存商品正數(shù) 重新結(jié)轉(zhuǎn)借主營成本 貸庫存商品

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齊紅老師 解答 2023-07-18 07:13

你好,這個是沒問題的哈。

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快賬用戶8048 追問 2023-07-18 07:15

老師就是在做沖紅成本的時候都在借方了一個正數(shù)一個負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-07-18 07:16

您好,庫存商品也應(yīng)當(dāng)是負(fù)數(shù)的。

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齊紅老師 解答 2023-07-18 07:18

?結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 沖紅: 借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借:庫存商品正數(shù) 這個是沒問題的

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快賬用戶8048 追問 2023-07-18 07:21

老師您的意思是 我這個也可以 但以后要做貸方負(fù)數(shù)是這個意思嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-18 07:22

您好,就按照你做那個就可以了,

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快賬用戶8048 追問 2023-07-18 07:26

但我今天感覺這樣一來是不是又從新入庫了一次

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齊紅老師 解答 2023-07-18 07:28

是的,按照你上面的是。但是一般來說,成本是不需要重新做分錄的。以下這樣做也是可以的 暫估時 借庫存商品? 貸應(yīng)付暫估 來發(fā)票后 借:應(yīng)付暫估 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶8048 追問 2023-07-18 07:30

我是做那個比較大型沙灘車有的時候是有差額

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快賬用戶8048 追問 2023-07-18 07:31

老師按照我那個沒有問題吧 之前不用改吧

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齊紅老師 解答 2023-07-18 07:31

您好,如果有差額的情況下,就需要像你那樣子沖銷了。

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快賬用戶8048 追問 2023-07-18 07:34

哦 這那樣做沒有沒有問題對嗎 老師 但之后盡量做貸方負(fù)數(shù)庫存商品對嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-07-18 07:40

你你好,沒問題的,庫存商品可以為借方負(fù)數(shù)的,當(dāng)然也可以做貸方負(fù)數(shù)庫存商品。

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快賬用戶8048 追問 2023-07-18 08:16

但就是全庫存商品借方虛高沒事兒哈

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齊紅老師 解答 2023-07-18 08:17

您好,不存在虛高,會沖銷掉的呢

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快賬用戶8048 追問 2023-07-18 08:19

我說借方匯總數(shù)據(jù) 不是余額老師

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齊紅老師 解答 2023-07-18 08:20

您好,這個沒關(guān)系的呢

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您好,具體的分錄你是怎么做的?
2023-07-18
您好,對的,這個是沒錯的這個
2023-07-26
你好,對的,是這么做的。
2021-04-09
你好,可以這么做的。
2021-04-12
你好,暫估和發(fā)票是不是一樣的,不一樣的話,你需要紅沖之前暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后再走發(fā)票的。
2023-07-12
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