您好,你現(xiàn)在只要調(diào)平就可以了,是吧
老師,請問轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是負(fù)數(shù),請問表示什么,調(diào)怎么調(diào)整,謝謝!
企業(yè)前期累計未交未交增值稅科目小于實際繳納的增值稅,導(dǎo)致未交轉(zhuǎn)科目余額為負(fù)數(shù),要怎么調(diào)整
小規(guī)模納稅人未交增值稅有負(fù)數(shù)余額怎么調(diào)整?
老師,你好!賬戶上應(yīng)交稅費—未交增值稅負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
增值稅報表中期末未繳稅額多繳為負(fù)數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么調(diào)整成0
老師,交個稅的時候不能選擇三方支付,請問是咋回事
6月底暫估了辦公樓裝修工程,6月底轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),8月在建工程來票了,沖了6月的暫估,8月余額表在建工程應(yīng)該有余額嗎
個體戶的查賬征收是不是跟小規(guī)模納稅人一樣的賬務(wù)處理和稅務(wù)申報,只是個體戶是按經(jīng)營所得申報個稅,小規(guī)模納稅人按利潤交企業(yè)所得稅
老師,問一個問題哈 主營業(yè)務(wù)稅金及附加在借方是減少?
你好老師工會經(jīng)費在什么條件下反錢?
老師您好,A供應(yīng)商提供設(shè)備免費給我試用2個月,我們又轉(zhuǎn)給C客戶試用2個月,合同是A和我簽,我在和C簽,試用期間不收費用。請問試用期間要視同銷售嗎 繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時繳納消費稅嗎?為什么收回時要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時繳納消費稅嗎?為什么要在銷售時繳納還要把之前交過的減去?
一般納稅人本月無收入,增值稅0申報嗎?
個體戶一般納稅人,繳納個人所得稅經(jīng)營所得稅稅率?
對,找不到怎么錯誤的分錄
是負(fù)數(shù)就是多交,其實沒有多交
現(xiàn)在是在貸方是負(fù)數(shù),是吧
是,需要把它調(diào)平了
借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
未交增值稅借方余額有錢
附加稅借方余額,怎么調(diào)整
附加稅是損益類的科目,結(jié)轉(zhuǎn)了就沒有了呀
是呀,但是當(dāng)時涉及種種退稅原因,就不知道怎么有負(fù)數(shù)了
我的意思是附加稅是損益類科目,結(jié)轉(zhuǎn)了就沒有了
結(jié)轉(zhuǎn)了,就是有余額負(fù)數(shù)
你是說稅金及附加在借方是負(fù)數(shù)嗎?
城市維護(hù)建設(shè)稅 地方教育費 教育費 應(yīng)交稅費這個
借:應(yīng)交稅費 貸:營業(yè)業(yè)外收入
好的,謝謝
不客氣,很高興為您服務(wù)