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您好,老師。請問一下,公司是一般納稅人,8月份發(fā)生了1100.92元無票銷售收入。請問申報表欄次2(1100.92元)是否要填呢?這樣填對碼?(這是無票銷售額)

您好,老師。請問一下,公司是一般納稅人,8月份發(fā)生了1100.92元無票銷售收入。請問申報表欄次2(1100.92元)是否要填呢?這樣填對碼?(這是無票銷售額)
2025-09-13 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-13 11:50

那個是填在附表1,對應的未開具發(fā)票欄,換算我不含稅金額

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快賬用戶1366 追問 2025-09-13 12:25

是的,老師。這個我清楚,附表一是填好的。銷售現(xiàn)金收入1200元,茶葉,稅率9%。我是上線填表的,因為填好附表一,主表申報表欄次1這里自動帶出。主表中報表欄次2,這里原是O,我填為1100.92不知是否正確。

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齊紅老師 解答 2025-09-13 14:31

你是銷售貨物,那個第2行就要體現(xiàn)

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本期銷售額是能全免增值稅。都填在免稅銷售額
2023-01-29
同學你好,可以做不開票收入,如果你的含稅收入是2486,計算是正確的,賬務上就按收款銀行回單做帳即可
2020-09-12
你好,減免明細表不用填寫的。
2023-05-19
你好;? ?專票在1欄次和2欄次報 ; 普票10欄次報免稅; 是的? ? ;不報減免表??
2023-01-05
同學你好 附表一嗎
2022-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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