現(xiàn)在直接在今年計(jì)提和申報(bào)個(gè)稅就行
老師 求助求助 我把19年的工資做到了勞務(wù)成本 然后在利潤(rùn)表中不體現(xiàn) 到20年1月借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 勞務(wù)成本 做到了1月份中 利潤(rùn)就減少了 但是現(xiàn)在遇到麻煩了 做19年匯算清繳的時(shí)候 企業(yè)所得稅 若是不把這些勞務(wù)成本的工資調(diào)增 就導(dǎo)致管理費(fèi)用中 還有這些費(fèi)用
園林綠化公司小規(guī)模,我外賬經(jīng)驗(yàn)少,我看以前別人做的賬要是當(dāng)月有收入了,就當(dāng)月計(jì)提工資時(shí)做個(gè)勞務(wù)成本,是生產(chǎn)維護(hù)人員工資。然后結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本。9月份有收入,我也這樣做可以嗎?
老師,我們公司項(xiàng)目上有一些小時(shí)工,有時(shí)候這個(gè)月有活,他們就在這里,沒活就去別的地方,一直都是按照正常正常工資薪金申報(bào)個(gè)稅,沒繳社保,沒工資的時(shí)候,有時(shí)候零申報(bào),有時(shí)候改非正常狀態(tài),然后個(gè)稅系統(tǒng)就會(huì)出現(xiàn)有的收入累計(jì)了,有的收入沒累計(jì),這種情況下如果個(gè)稅少扣了,匯算清繳時(shí)這個(gè)人離職了,少扣的部分是不是要我們補(bǔ)繳?然后這樣做我們是不是有涉稅風(fēng)險(xiǎn),怎樣做比較好呢?
咨詢一下老師,我們建筑服務(wù)行業(yè)一般納稅人,2020年剛接工程,前兩年給代賬公司做的,然后做的時(shí)候把成本票都做進(jìn)去了,導(dǎo)致前兩年虧損很大,今年工程完工,也確認(rèn)了收入,因?yàn)榍捌诠こ坛杀酒倍甲隽?,?dǎo)致今年沒什么成本票,利潤(rùn)可能會(huì)突然增大,這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補(bǔ)以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤(rùn)總額來交企業(yè)所得稅吧?今年如果利潤(rùn)突然增大會(huì)引起什么風(fēng)險(xiǎn)提示嗎
老師,個(gè)體戶,個(gè)人所得稅只認(rèn)定了經(jīng)營所得,沒有認(rèn)定工資薪金所得。我店有三個(gè)員工發(fā)工資,之前申報(bào)我是直接算入成本一起填的?,F(xiàn)申報(bào)系統(tǒng)會(huì)監(jiān)測(cè)到收入和成本數(shù)據(jù),都按發(fā)票來算,那我人工這些只能做工資表來體現(xiàn),那要在工資薪金所得那里申報(bào)吧?要去稅務(wù)局增加稅種嗎
老師您好 請(qǐng)教一下 那個(gè)小規(guī)模納稅人應(yīng)該減免的增值稅 一直以來沒有做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 貸:營業(yè)外收入 這筆分錄 這個(gè)是從代賬公司接過來的 才發(fā)現(xiàn) 怎么處理比較穩(wěn)妥
董孝彬老師,繼續(xù)答,別的老師別接,沒問完,那eps里的股票期權(quán)沒有提及解鎖條件,而股份期權(quán)提及了
1 社保計(jì)算公式是什么 2 各個(gè)社保繳納公司 個(gè)人比例分別是什么
老師,請(qǐng)問預(yù)付廠房建設(shè)款,不想啟用預(yù)付賬款,能不能計(jì)入其他往來款或應(yīng)收應(yīng)付款科目
公司分紅,境外股東委托境內(nèi)股東收分紅,申報(bào)個(gè)稅是分開申報(bào)還是由境內(nèi)股東申報(bào)?臺(tái)灣股東免稅的
老師實(shí)際工作中成立公會(huì)還得備案嗎
收外國客戶的預(yù)付款,包含了運(yùn)費(fèi),因?yàn)椴恢肋\(yùn)費(fèi)是多少,多收的,最后結(jié)算完以后多收外國客戶670元,這670元計(jì)入營業(yè)外收入科目嗎?
現(xiàn)金返利沒有開票也要繳納增值稅嗎?
老師,更正了24年2月的個(gè)稅,但是不能申報(bào),提示往期的需要重新記稅,我如何把24年2月的申報(bào)了,接下來咋操作
老師,我們用的金蝶正式版會(huì)計(jì)軟件,在錄入固定資產(chǎn)卡片折舊費(fèi)用科目時(shí)籌建期設(shè)置了管理費(fèi)用,開工后能再設(shè)置成制造費(fèi)用嗎
那也得統(tǒng)計(jì)出之前每位員工的年收入呢,
是的,需要統(tǒng)計(jì)當(dāng)年少做了多少?