您好,這個(gè)的話,是本身就是免稅的,免稅是計(jì)入其他收益或者營業(yè)外都行
小規(guī)模公司,19年時(shí)有一筆代開的發(fā)票開發(fā)票時(shí)己經(jīng)交增值 稅1165.02了,但是做賬,把這筆1165.02結(jié)轉(zhuǎn)為借應(yīng)交增值稅-減免 貸:營業(yè)外收入了,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么沖平這筆賬?應(yīng)交稅費(fèi)下的余額不平
老師,之前我們是小規(guī)模,今年4月被升為一般納稅人,之前記賬公司會(huì)計(jì)第一:沒有將小規(guī)模減免的稅金結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,第二:4月開始從來沒有做過進(jìn)項(xiàng),分錄只做銷項(xiàng),現(xiàn)在給我交來應(yīng)交增值稅貸方結(jié)余6000多,我該怎么處理
您好,老師!小規(guī)模納稅人不滿45萬,減免的增值稅怎么做賬?貸方是用銷項(xiàng)稅還是用稅額減免,下面分錄對(duì)嗎?下面寫的分錄里,前面是財(cái)務(wù)軟件帶的分錄,括號(hào)里是自己添加科目,用哪個(gè)合適,或者老師是否有更合適的科目?謝謝老師! 收入: 借:應(yīng)收賬款-**公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(稅額減免) 稅額減免 借:應(yīng)交稅-費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(稅額減免) 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助(稅額減免)
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)形政策增值稅已經(jīng)不按3、1,0%處理,是減免了那賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫? 借銀行存款1000, 貸轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi), 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi),減免稅費(fèi), 貸營業(yè)外收入 老師這樣分錄做的對(duì)嗎?那應(yīng)交稅費(fèi)增值稅具體數(shù)據(jù)是多少?。堪?%去核算,營業(yè)外收入是按3%核算的嗎?
小規(guī)模納稅人 減免稅額怎么做分錄?比如我們這季度開票9萬,借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,等月底時(shí)候銷項(xiàng)稅額直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?從之前會(huì)計(jì)那里得到的去年末余額表應(yīng)交增值稅減免稅額借方有余額,想問下這個(gè)科目里余額數(shù)字是從哪來的
老師您好,A供應(yīng)商提供設(shè)備免費(fèi)給我試用2個(gè)月,我們又轉(zhuǎn)給C客戶試用2個(gè)月,合同是A和我簽,我在和C簽,試用期間不收費(fèi)用。請(qǐng)問試用期間要視同銷售嗎 繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么收回時(shí)要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么要在銷售時(shí)繳納還要把之前交過的減去?
一般納稅人本月無收入,增值稅0申報(bào)嗎?
個(gè)體戶一般納稅人,繳納個(gè)人所得稅經(jīng)營所得稅稅率?
老師好,題目中的退稅率不是9%嗎,為什么答案要按10%?
老師,采用預(yù)收貨款的方式,增值稅納稅義務(wù)時(shí)間是貨物發(fā)出當(dāng)天嗎
老師,如果我們?cè)诙兑粲脗€(gè)體戶帶貨直播,個(gè)體戶要查賬征收的話,建議是注冊(cè)公司還是個(gè)體戶
如何把部分舊公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到新公司,業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務(wù)核定怎么操作呀
這個(gè)算是政府補(bǔ)助嗎 與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的 是不是應(yīng)該計(jì)入其他收益
對(duì),這個(gè)是其他收益的這個(gè)
那這個(gè)公司是2016年成立的 減免的稅額一直沒有做這筆分錄, 是不是應(yīng)該在當(dāng)期做重大差錯(cuò)更正 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 貸:以前年度損益調(diào)整 還是應(yīng)該直接做到期 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 貸:其他收益
因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人
是的,這樣做的是沒錯(cuò)的哈
應(yīng)該按照前面差錯(cuò)更正
還是按照后者
嗯嗯你理解了就好的
怎么所問非所答呢
前邊啊,就是第一次說的那個(gè),不理解嗎