同學(xué),你好 去增加稅種,然后給員工申報(bào)個(gè)稅
老師,個(gè)稅申報(bào)遇到一個(gè)比較扭的問題,我們單位有一名員工跟公司約定的是稅后工資20000,沒有任何社保和附加扣除這些,申報(bào)所得個(gè)稅由單位付,他個(gè)人不用付個(gè)稅,單位做工資表的時(shí)候?qū)嵃l(fā)工資和應(yīng)發(fā)工資那欄都是寫的20000,中間沒有任何費(fèi)用扣除,那我在申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)時(shí)候能直接在本期收入那欄也就是稅前工資那直接填成20000申報(bào)不能
個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,成本費(fèi)用里有給員工發(fā)的工資,這部分工資沒有申報(bào)個(gè)稅的,并且電子稅務(wù)局的稅種認(rèn)定里也沒有工資薪金的稅目,這個(gè)情況下我還需要給員工申報(bào)個(gè)稅嗎?成本費(fèi)用里還能加上工資的金額來(lái)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得嗎?
老師,我現(xiàn)在要做工資,需要在個(gè)稅扣繳端導(dǎo)個(gè)稅,看這個(gè)人需要交多少個(gè)稅,沒有新增員工,是直接在綜合所得申報(bào)-正常工資薪金所得那里下載模板導(dǎo)入進(jìn)去就可以了嘛?已經(jīng)先更新專項(xiàng)附加扣除了,模板只要填標(biāo)紅的必寫項(xiàng)就可以的吧?
老師,你好。請(qǐng)問一下,我公司是一家建筑工程公司,承包勞務(wù),我公司工人沒有簽到合同,公司也沒有申報(bào)個(gè)稅,交社保都沒有,然后工人工資直接計(jì)入成本,沒有走應(yīng)付職工薪酬科目,只有一些管理人員計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,也申報(bào)個(gè)稅。在匯算清繳的時(shí)候,工資總額那里填的數(shù)據(jù)是成本里面的工資加上應(yīng)付職工薪酬工資得的數(shù)據(jù)。那現(xiàn)在我公司需要申報(bào)殘保金,我公司的工資總額的數(shù)據(jù),怎么填啊
老師,我現(xiàn)在要變更12月個(gè)人所得稅,因?yàn)樯婕暗教岢?,但?2月個(gè)人所得稅我已經(jīng)報(bào)了,現(xiàn)在我要把他們提成計(jì)算到去年全年一次性獎(jiǎng)金收入,但是我進(jìn)入個(gè)人所得稅系統(tǒng)又沒得變更,就只有把12月工資薪金所得那里有個(gè)清楚數(shù)據(jù),是不是需要清楚數(shù)據(jù)后重新填寫12月工資薪金
老師小公司內(nèi)賬收到一批貨1000元,我做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000貸應(yīng)付賬款1000過了幾天,又把這批貨中的200元退了回去,我應(yīng)該怎么做退回的分錄
一般納稅人能開1%的專票么
花風(fēng)雞屬于瀕危家禽嗎
我問下,假如7-9月利潤(rùn)總額為正值,1至6月為負(fù)值,10月份申報(bào)時(shí)可以彌補(bǔ)1至6月的虧損,不交企業(yè)所得稅嗎?
公司的民事訴訟判決書下來(lái),公司要賠償農(nóng)民個(gè)人,請(qǐng)問這個(gè)直接公戶轉(zhuǎn)賬給他個(gè)人卡,應(yīng)該怎么入賬?對(duì)方也不會(huì)提供發(fā)票?
老板有AB兩個(gè)公司,現(xiàn)在目前員工全部都在a公司,b公司就是有業(yè)務(wù)需要的時(shí)候,就用b公司跟別人簽合同,但是現(xiàn)在的問題是b公司的網(wǎng)銀沒有轉(zhuǎn)賬額度,只能收錢,不能付錢,每次都要跑銀行?,F(xiàn)在要解決網(wǎng)銀付款額度,銀行要求工資代發(fā)怎么辦?現(xiàn)在最好的解決方法是什么?
老師,請(qǐng)問一下,我們公司不是申請(qǐng)發(fā)票額度嘛,專管員說要上門看我們有沒有生產(chǎn)能力,到時(shí)候上門后我們需要怎么配合哇
旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票,是電子普票,可以抵扣嗎
股東實(shí)繳投資款到銀行賬戶怎么做分錄
老師9題第一小問1150和1380的計(jì)算式子沒看懂?
增加稅種要帶什么資料
同學(xué),你好 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)辦人身份證,公章