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建筑企業(yè),23年1月份收到一份材料專用發(fā)票,25年8月份接到稅務(wù)局通知,說該公司因停止經(jīng)營未注銷竊未申報稅款已是非正常公司,要求我們于9月份申報8月份報表時做進項稅額轉(zhuǎn)出,請問23年的企業(yè)所得稅需要將這份發(fā)票的成本剔除補稅嗎?

2025-09-13 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-13 14:47

是的,那個需要納稅調(diào)增不能稅前扣除

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快賬用戶3586 追問 2025-09-13 14:49

但是我們購買材料時這個公司的狀態(tài)是正常的且是真實的業(yè)務(wù)啊,也不能扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-13 14:49

是的,因為那個發(fā)票有問題

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快賬用戶3586 追問 2025-09-13 14:52

是公司有問題,轉(zhuǎn)為非正常公司了,但是發(fā)票是23年1月份收到的,25年該公司才轉(zhuǎn)為非正常的,也必須轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-13 14:54

按規(guī)定當年那個應(yīng)該已經(jīng)交稅了稅哈,怎么25年才發(fā)現(xiàn)?

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快賬用戶3586 追問 2025-09-13 14:57

25年停止經(jīng)營,但是未注銷,也沒有繼續(xù)申報報表,所以轉(zhuǎn)為非正常,稅務(wù)局要求這個公司開出的三年內(nèi)的發(fā)票做進項轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅需要將本張發(fā)票成本剔除嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-13 15:04

那個就過分了哈,他以前是正常交了稅的,你們可以申訴

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快賬用戶3586 追問 2025-09-13 15:06

是的,我們已經(jīng)進項轉(zhuǎn)出了,企業(yè)所得稅可以不調(diào)增吧?

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快賬用戶3586 追問 2025-09-13 15:06

稅務(wù)局也沒有明確說,但是異常抵扣預(yù)警已經(jīng)給我們推送過來了

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齊紅老師 解答 2025-09-13 15:10

按規(guī)定是發(fā)票異常了也不能稅前扣除的,除非解除異常

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快賬用戶3586 追問 2025-09-13 15:35

現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不到該公司的法定代表人了,不能解除預(yù)警,那我可以在企業(yè)所得稅異??鄢A(yù)警后面反饋真實業(yè)務(wù),企業(yè)所得稅報表中不把成本剔除吧?

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齊紅老師 解答 2025-09-13 15:38

建議周1跟稅局溝通后處理

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快賬用戶3586 追問 2025-09-13 15:39

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-13 15:40

不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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是的,那個需要納稅調(diào)增不能稅前扣除
2025-09-13
您好,只要是新發(fā)票沒問題的就可以這么最 做。
2025-01-09
同學(xué)你好 1.對的 2.按照以前的數(shù)據(jù)來
2020-09-23
單獨申報補繳,通過更正 2023 年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表處理,不與第三季度申報合并 。 賬務(wù)處理(以《企業(yè)會計準則》為例 ) 調(diào)增費用與所得稅: 借:以前年度損益調(diào)整(補提所得稅 %2B 沖回異常費用 ) 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅 管理費用等(原費用科目,小企業(yè)會計準則直接用 “利潤分配 —— 未分配利潤” ) 補繳稅款: 借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整: 借:利潤分配 —— 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (若有盈余公積,還需按比例沖減:借:盈余公積 貸:利潤分配 —— 未分配利潤 ) 對 25 年損益影響 不影響 2025 年損益,因調(diào)整的是 2023 年事項,通過 “以前年度損益調(diào)整” ,最終影響的是以前年度留存收益 。 23 年財報處理 無需重編 2023 年財報,在 2025 年財報附注中披露該事項對 2023 年所得稅、利潤等的影響即可 。
2025-08-20
你好,可以沖紅一張的這個,稅款到5月
2020-05-08
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