是的,那個需要納稅調(diào)增不能稅前扣除
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關(guān)鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準嗎? 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生,這個月去稅務(wù)局零申報了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務(wù)報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務(wù)報表時,是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報?
.大海公司于 2×23年7月1日從銀行貨款 1000 000 元,年利率6%,期限了個月,按借款合同規(guī)定,大海公司每月末計息,到期一次還本付息。 要求:分別編寫以下會計分錄 (1) 2×23 年7月1日,琴島公司取得借款時。 ②) 2×23 年7月31日,計提 7月份借款利息時。 (3) 2×23 年 8月31日,計提 8月份借款利息時。 ④) 2×23 年9月30日,到期償還本息時。 3.2×23 年大海公司發(fā)生以下與無形資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù),要求編制相應(yīng)會計分錄。 (11月1日,因生產(chǎn)產(chǎn)品的需要,以銀行存款購入商標板,取得增值稅專用 發(fā)票,價款30 000 元,增值稅1800 元,相關(guān)的法律手續(xù)已辦好。 6221月17日,自行研發(fā)的C家利權(quán),發(fā)生開發(fā)階段公正費用 40 000 元。領(lǐng)用原材料 15000 元,其中符合資本化條件的文出20 000元。 <③)1月31日,結(jié)轉(zhuǎn)1月份研發(fā)無形資產(chǎn)發(fā)生的費用化支出。 <4)1月31日,計提1月份無形資產(chǎn)的推銷額26000元。 《5)1 月31日 經(jīng)核算,該公司無形資產(chǎn)發(fā)生了減值,減值金額4 050元。
老師,請教一下,我們公司之前申報增值稅是按開出發(fā)票金額申報的,未開發(fā)票部份沒申報完,現(xiàn)在要求從公司接管時間2017年起核對申報數(shù)據(jù),按財務(wù)報表上營業(yè)收入來申報。 我想請問老師我可以從17年起每年只查最后一次申報的數(shù)據(jù)減除已經(jīng)申報的數(shù)據(jù),差異部份就應(yīng)該是當年未申報的數(shù)據(jù),我可以在這個月直接補報這個差數(shù)嗎?還是得一個月一個月查了核對申報?謝謝老師
公司找個人做勞務(wù),沒有發(fā)票 這種情況怎么弄?個人可以開給公司嗎
給員工獻血補貼200元如何做會計分錄及要交個稅嗎?
我們是一家物流公司,總公司每個月在我們的收入提點33%,剩下的提成轉(zhuǎn)給我們,但是他們是轉(zhuǎn)給我們私人賬戶的。這種我們個人以什么備注轉(zhuǎn)到公司賬戶,作為公司收入。
請問收到專票3000元,預(yù)付3000元,實際每月發(fā)生百多,或者3百多,怎么做賬,分錄怎么寫?
老師,公司招聘了幾個大學(xué)在校研究生實習,按月給他們發(fā)放工資,估計要持續(xù)半年左右,請問這筆支出可以列在正式員工的工資表里作為成本費用支出稅前扣除嗎?
老師,臨時工申報工資,但不是每個月都是這些人,殘保金申報要計入人數(shù)嗎
公司買了200多萬的設(shè)備,是直接進管理費用,還是每個月折舊,然后在匯算清繳的時候調(diào)整?
老師,請問一下能給我一個簡單的庫存的表嗎?我們這邊需要盤庫做庫存,但現(xiàn)在沒有表。
老師,你好,請問一下,資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不成立,怎么查呀?
殘保金人數(shù)包括臨時工嗎,臨時工都已申報工資
但是我們購買材料時這個公司的狀態(tài)是正常的且是真實的業(yè)務(wù)啊,也不能扣除嗎?
是的,因為那個發(fā)票有問題
是公司有問題,轉(zhuǎn)為非正常公司了,但是發(fā)票是23年1月份收到的,25年該公司才轉(zhuǎn)為非正常的,也必須轉(zhuǎn)出嗎?
按規(guī)定當年那個應(yīng)該已經(jīng)交稅了稅哈,怎么25年才發(fā)現(xiàn)?
25年停止經(jīng)營,但是未注銷,也沒有繼續(xù)申報報表,所以轉(zhuǎn)為非正常,稅務(wù)局要求這個公司開出的三年內(nèi)的發(fā)票做進項轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅需要將本張發(fā)票成本剔除嗎?
那個就過分了哈,他以前是正常交了稅的,你們可以申訴
是的,我們已經(jīng)進項轉(zhuǎn)出了,企業(yè)所得稅可以不調(diào)增吧?
稅務(wù)局也沒有明確說,但是異常抵扣預(yù)警已經(jīng)給我們推送過來了
按規(guī)定是發(fā)票異常了也不能稅前扣除的,除非解除異常
現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不到該公司的法定代表人了,不能解除預(yù)警,那我可以在企業(yè)所得稅異??鄢A(yù)警后面反饋真實業(yè)務(wù),企業(yè)所得稅報表中不把成本剔除吧?
建議周1跟稅局溝通后處理
好的,謝謝老師
不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。