同學(xué),你好
不需要的
老師,我想想問(wèn)問(wèn)下面幾種情況的賬務(wù)處理是對(duì)的嗎? 受其他企業(yè)投資的設(shè)備(視同買進(jìn)): 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:實(shí)收資本 接受其他企業(yè)無(wú)償捐贈(zèng)的設(shè)備: 借:固定資產(chǎn) 貸:營(yíng)業(yè)外收入(公允價(jià)值+捐贈(zèng)企業(yè)捐出時(shí)算的增值稅銷項(xiàng)稅額) 把設(shè)備無(wú)償捐贈(zèng)給別人: 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (按公允價(jià)值計(jì)算)
跨年度的固定資產(chǎn)入賬做了其他業(yè)務(wù)支出,現(xiàn)在需要怎么調(diào)整?
固定資產(chǎn)之前計(jì)提過(guò)減值,會(huì)計(jì)上處置收益為正數(shù),稅法上為損失,需要納稅調(diào)整,需不需要填寫A105090資產(chǎn)損失調(diào)整表,還是直接在A105000收入類"其他"行調(diào)整?
清理固定資產(chǎn),收入做賬做在固定資產(chǎn)清理了,和企業(yè)收入增值稅申報(bào)表上的收入相差那個(gè)數(shù)字,年底需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
接受捐贈(zèng)的舊固定資產(chǎn),怎么入賬,還需要繳納企業(yè)所得稅嗎
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)企業(yè)在稅務(wù)注銷的時(shí)候,如果固定資產(chǎn)還有部分賬面價(jià)值,這部分需要交些什么稅呢?如果銀行賬戶里還有錢,也要交稅嗎
老師報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,是要按應(yīng)發(fā)工資來(lái)報(bào)個(gè)稅,如果員工有6000的工資,扣除遲到早退20,沒(méi)有買社保,報(bào)個(gè)稅還是按6000報(bào)嗎?就等于6000-5000=1000,1000*3%=30,這個(gè)員工扣除30元的個(gè)人所得稅就行了嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師我在2024年發(fā)現(xiàn)2022年誤做一筆研發(fā)領(lǐng)料,現(xiàn)在在2024紅沖了,那么跟稅務(wù)說(shuō)明是否要修改2022年的年報(bào)。
你好,老師通過(guò)電子稅務(wù)局這個(gè)平臺(tái)上能查到以前年份開具的普通發(fā)票的記錄嗎?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于社保的問(wèn)題。我們。在平時(shí)的生活當(dāng)中,經(jīng)常聽到這么幾個(gè)詞兒。社平工資,社?;鶖?shù)。社保。那么他們之間是一種什么樣的關(guān)系呢?是怎么計(jì)算出來(lái)的呢?我平時(shí)在工作當(dāng)中也有可能遇到。關(guān)于社保的問(wèn)題,雖然說(shuō)我現(xiàn)在還沒(méi)有涉及到社保的業(yè)務(wù),所以說(shuō)向您請(qǐng)教,謝謝
法人股東和自然人股東之間有什么區(qū)別?
您好,老師。請(qǐng)問(wèn)一下,公司是一般納稅人,8月份發(fā)生了1100.92元無(wú)票銷售收入。請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表欄次2(1100.92元)是否要填呢?這樣填對(duì)碼?(這是無(wú)票銷售額)
汽車租賃公司當(dāng)月通過(guò)二手車市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)的汽車,當(dāng)月又同樣的金額銷售出去,要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎
老師,這是雙方合同。我們是乙方。服務(wù)模式大概是甲方找我們體檢,我們找體檢機(jī)構(gòu)。我們屬于第三方服務(wù)。 1、那給甲方開發(fā)票,是開全額的還是差額的發(fā)票。 2、我們可以直接給甲方開發(fā)票,還是跟上游要發(fā)票然后給甲方開發(fā)票。 3、發(fā)票具體明細(xì)是啥呢
我想要下2025年最新的稅則書,請(qǐng)?zhí)峁x謝
能講下原理嗎
同學(xué),你好
這是企業(yè)的收入,是要繳納所得稅的,不需要調(diào)整