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Q

老師之前會(huì)計(jì)加稅合計(jì)一起入賬了,我應(yīng)該怎么做呢?

2025-09-12 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-12 11:37

您好,現(xiàn)在你要把稅分出來,是吧

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快賬用戶3275 追問 2025-09-12 11:38

是的,老師我們是連鎖店庫存本來就大進(jìn)項(xiàng)票勾選不要

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齊紅老師 解答 2025-09-12 11:40

借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸:成本或費(fèi)用

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快賬用戶3275 追問 2025-09-12 11:45

老師我可以把資產(chǎn)負(fù)債表的庫存200多萬其他應(yīng)付款200多萬,重新寫分錄借庫存商品174應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證36貸其他應(yīng)付款,然后修改資產(chǎn)負(fù)債表表可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-12 11:46

你是先紅沖,再做正確的分錄,是吧

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快賬用戶3275 追問 2025-09-12 11:50

老師紅沖找不到之前憑證了,不過稅務(wù)局有沒有勾選抵扣的200多萬發(fā)票,老板也確實(shí)付過款了,可以紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-12 11:50

這個(gè)是以前年度的嗎?那肯定結(jié)轉(zhuǎn)成本了吧

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快賬用戶3275 追問 2025-09-12 11:52

不過稅務(wù)局截止到今年9月份有200多萬發(fā)票

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快賬用戶3275 追問 2025-09-12 11:53

我們是連鎖店庫存本來就大要是都勾選完也沒有這么多收入呀!

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齊紅老師 解答 2025-09-12 11:54

我的意思你沖庫存商品,因?yàn)檫@個(gè)庫存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本中了

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快賬用戶3275 追問 2025-09-12 11:56

那老師應(yīng)該怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2025-09-12 11:57

借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸:主營業(yè)成本或利潤分配

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齊紅老師 解答 2025-09-12 11:58

如果是當(dāng)年的沖本年利潤好些,要不然成本會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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