你好,也就是重復(fù)做了兩次收入是嗎?開具的發(fā)票是在幾月份?做了無票收入的是幾月份?
老師有一筆去年收到的款項 當(dāng)時就應(yīng)該確認(rèn)收入了 但是之前的會計做成預(yù)收賬款了 現(xiàn)在我要調(diào)整這筆 是不是可以直接沖預(yù)收賬款轉(zhuǎn) 收入?
老師11月份做錯一筆怎么調(diào)賬呢?之前做的借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸銷項稅,之前這筆做錯了,本來應(yīng)該做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
老師 上個月做錯了一筆賬 當(dāng)時已經(jīng)收到了現(xiàn)金 我做成了借應(yīng)收貸主營收入和稅費(fèi) 但是附件只有一張收據(jù) 如果在這個月加一筆借現(xiàn)金貸應(yīng)收 之前做的賬就沒有附件了 該怎么弄
老師有一張發(fā)票是開了但是之前會計做成無票收入了,做了一筆借應(yīng)收,貸主收和銷項,我應(yīng)該怎么調(diào)整賬,納稅時候用調(diào)嗎?
公司之前收到一筆款項,但是忘了開票了,當(dāng)時做的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,請問老師我怎么把應(yīng)收賬款調(diào)平?
現(xiàn)在從九月一日開始要買社保,現(xiàn)在勞務(wù)公司如何做才可以更加節(jié)省成本,現(xiàn)在本來就要申報個稅就很麻煩了,再現(xiàn)在又要買社保,勞務(wù)公司的利潤率也來也不大,如何做呢
老師,輔助材料的收發(fā)存本期入庫大于科目余額表本期發(fā)生 收發(fā)存沒錯 沖上月暫估和本月暫估也應(yīng)該沒錯 那怎么查下哪錯了
我們新開了一家公司,8月份開了一張發(fā)票,但是沒有費(fèi)用,如何合理避增值稅呀?
老師,公司提供集成安裝和集成服務(wù),屬于增值稅現(xiàn)代服務(wù)類別嗎?
老師 我把5月份的賬錄入快賬了 4月 期初金額錄入顯示這個 我應(yīng)該怎么查找?
請問老師,我們被環(huán)保局處罰了,這個稅務(wù)還是申報環(huán)保稅?
你好,請問你們是一家水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,購進(jìn)魚每年有兩千多萬的專票開進(jìn)來,但是賣出給農(nóng)戶別人都不要票,這個問題怎么解決,而且錢都是轉(zhuǎn)到微信和私帳上,全部報無票收入嗎
我司想在上海設(shè)立非獨(dú)立核算分公司,1如何做納稅申報。企業(yè)所得稅需要匯總申報,匯算清繳總公司應(yīng)該要納稅,分公司暫不參與經(jīng)營,應(yīng)納稅所得額需要按比例分給分公司繳納稅款嗎? 問題2:如果CEO是外國人,做法人會有什么風(fēng)險
項目結(jié)束后,研發(fā)技術(shù)服務(wù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
公司給員工繳納社保的話,是不是必須用公戶給員工發(fā)工資?要不然到時候查詢不到工資發(fā)放的流水,社保局會不會認(rèn)為是掛靠社保?
沒,2月份做的無票,3月開的票讓雨我發(fā)現(xiàn)她2月做的無票收入
你好,那你在三月份再做一個,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
目前我還沒做賬,只是看到她2月做成無票收入了。
你好,上面的分錄調(diào)整的寫了。
哦哦那納稅時候是不是調(diào)減呢上月的應(yīng)該在無票金額中申報了
無票收入填寫負(fù)數(shù)就可以